同学你好 按照你们的实际税负水平收取 增值税没有进项税就是13% 增值税附加是增值税的10% 所得税需要看实际的税负水平 印花税按照万分之五 多开属于税务禁止的,注意税务风险
给客户开30000元13%的发票,额外我要收10%的税点,票面金额我应该给客户开多少
老师你好,我们给客户开发票,客户让我们多开10万发票,税率是13%,你应该收多少税才能合适
老师你好,我公司是小规模纳税人,客户要求我们开专票,那我们最多只能开3个点的专票吧,应该收客户几个点合适?
老师您好!个体户代开专票给人家税率是13个点,我应收客户多少税金合适?
老师,请问供应商给我们开票按13个点开的,我们给客户也是按13个点开的,那我们收客户多少税点才不会亏呢
老师,从小规模纳税人购进农产品,收到专票,金额是20,税额是0.6,在计算抵扣时,是(20➕0.6)✖️0.09还是20✖️0.09
中级最后30天,想问问最后阶段要做什么啊?需要背什么
老师,1月份开具的发票金额有误,多开了900,现在想红冲,应该怎么操作
销售方发起红字确认单,然后又撤销了,对方还能看到发起的红字确认单?
小规模如果开了专票需要结转增值税么
转让出售固定资产,是不是计主营业务收入?
老师,两轮差速自动底盘 规格型号:自重30KG,尺寸685*570*155MM 开增值税发票属于哪个税收编码.着急用
可以连续三天不睡觉盯着电脑听课吗
生产型出口,每个月申请增值税不需要缴款或者缴税,我还需要申请出口退税这个操作吗
采购原材料时产生的运费或快递费用行计入原材料价格里吗
道路施工单位税负率是多少
根据你们上一年的实际税负进行计算
老师麻烦你把公式写给我
上一年的应缴所得税/上一年的收入 如果要准确的话 {(上一年该类业务的毛利-分配的费用)*所得税税率}/该类业务的收入
对不起老师下面的没有看明白,工程不是一个项目来核算的
工程是根据科目核算的吧 一般是从合同结算转到主营业务收入
成本对应的是合同履约成本吧
也可以采用简易的计算方式 直接用去年的应交所得税 除以去年的营业收入计算
去年是亏损的
也可以根据开票额的10% 简易计算所得税的 一般情况下是粗略计算的