同学你好 按照你们的实际税负水平收取 增值税没有进项税就是13% 增值税附加是增值税的10% 所得税需要看实际的税负水平 印花税按照万分之五 多开属于税务禁止的,注意税务风险

给客户开30000元13%的发票,额外我要收10%的税点,票面金额我应该给客户开多少
老师你好,我们给客户开发票,客户让我们多开10万发票,税率是13%,你应该收多少税才能合适
老师你好,我公司是小规模纳税人,客户要求我们开专票,那我们最多只能开3个点的专票吧,应该收客户几个点合适?
老师您好!个体户代开专票给人家税率是13个点,我应收客户多少税金合适?
老师,请问供应商给我们开票按13个点开的,我们给客户也是按13个点开的,那我们收客户多少税点才不会亏呢
工地上有个人干的挖机的活 找的公司开票 但是转账不小心转给他个人了 这种能把那张发票当报销款吗
企业年报社保信息填0和0.01都没用,都提示错误代码440100030
企业年报全部填0,提示错误代码440100030,填0.01也没用
收到国库专利补贴要交增值税吗
#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?
老师你好,我想问一下,我们是商贸企业,一直开的是普票,现在突然开专票可以开吗,开二十多万
道路施工单位税负率是多少
根据你们上一年的实际税负进行计算
老师麻烦你把公式写给我
上一年的应缴所得税/上一年的收入 如果要准确的话 {(上一年该类业务的毛利-分配的费用)*所得税税率}/该类业务的收入
对不起老师下面的没有看明白,工程不是一个项目来核算的
工程是根据科目核算的吧 一般是从合同结算转到主营业务收入
成本对应的是合同履约成本吧
也可以采用简易的计算方式 直接用去年的应交所得税 除以去年的营业收入计算
去年是亏损的
也可以根据开票额的10% 简易计算所得税的 一般情况下是粗略计算的