根据税法规定能调减才可以

老师请问,企业2021年度五月份汇算清缴2020年度做了一笔 借 以前年度损益调整 100 贷 应交税费 100 借未分配利润100 贷 以前年度损益调整 100。 但是在21年利润表上看,这笔调整并未调减期初利润100,而是调减了当年未分配利润的发生额100,这种情况要怎么做审计调整分录呢?
老师,申报年报汇算清缴时会退税1427元,我不想退税,之后在纳税申报调整表上调增了,但是小微企业有税收减免政策,A107040这个表会跟着调整金额变动,这样该怎么调呢
老师,会计政策变更,审计调减了未分配利润,企业所得税汇算时这调减的金额可以在纳税调整表上做调减项申报处理吗?
季度所得税申报中,利润总额填什么呢?是利润表中的利润总额还是什么应纳税所得额啊?因为企业会设计一些纳税调整调减,那计提的企业所得税在电子税务局的季度申报里怎么体现调整调减项呢?比如业务招待费不纳税调整吗?要等到汇算清缴再调整吗?
2022年计提的工资在企业所得税汇算缴时未发放,进行了纳税调增处理,这部分工资于2024年2月发放了,请问在进行2023年企业所得税汇算清缴时还能进行纳税调减吗?如能调减,表格上具体怎么填写?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
董孝彬老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),24年和25年的账我已经重新做完了,并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期,我现在接回来需要注意什么?代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了,因为我自己重新做了,那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗?
可转债分摊手续费,属于权益部分的手续费是计入其他资本公积还是股本溢价?
董孝彬老师,一台电脑上装了个税扣缴端,可以用来申报3个公司的个税吗?
那这种情况符合税法规定不喃?
正常情况下,这部分摊销成本是符合税前扣除的,审计是直接调减所有者权益表的年初未分配利润,那么在本年汇算清缴时我可以把这部分做为调减项进行申报吗?
你好,关键是审计是根据什么来调整的,根据会计准则还是税法?只是根据会计准则来调整,就不能在税务中调整
应该是会计准则,但是不能调的话企业不是很亏,如果正常情况下本来可以税前扣除的,也是符合税法的但是现在不能税前扣除了,那不是变相的多缴税了
你好,交税是按照税法的要求来申报,不是按照会计准则
那就是会计政策的变更都不能调整申报,但是如果调增了年初未分配利润,汇算时要不要做调增申报喃
调整了利润表,就按照调整后的利润表做汇算清缴
关键这种情况调的是所有者权益变动表中的年初未分配利润,不太了解这个该怎么申报,涉及留存收益的变动,这个变动都是税后的了,调减该怎么申报,如果是调增又该怎么申报,像调增的话,涉不涉及滞纳金,还是直接在本年做调整表做调增申报就对了,如果是调整的利润表,肯定就按利润表相关数据申报就对了
审计叫你调整了利润表,那么就按调整后的报表申报就完事了哈
就是利润表没调整只是所有者权益变动表年初未分配利润下面填了个负的金额
利润表没变,不影响你汇算清缴的哈
好的,谢谢老师, 多缴就做贡献了,纳税光荣
不客气,祝你工作顺利