汇算清缴不交税就其他处理都不用了。

2019年的分录,借营业外支出 贷固定资产清理!但是2020年这台报废的设备又出售了,所以2020面更正了分录 借固定资产清理 贷以前年度损益调整 ~是不是还要做一笔 借,以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润呀?
请问调整分录该怎么写。去年有一笔以前年度损益调整,一开始写成了 借:其他应收100 贷:以前年度损益调整100 借:以前年度损益调整100 贷:营业外收入100 借:营业外收入100 贷:未分配利润100 现在想把这笔分录修改,不应该通过营业外收入再结转到未分配利润。我把后两笔冲掉,又做了 借:以前年度损益调整100 贷:未分配100 但调整后影响利润,报表不平,请问正确做法应该是怎样的?
汇算清缴调增滞纳金,不涉及补税,但为了让利润表一致,是不是将营业外支出调整到年度损益,麻烦老师看一下是否正确 借:以前年度损益调整 贷:营业外支出-滞纳金 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
汇算清缴调增滞纳金,不涉及补税,但为了让利润表一致,是不是将营业外支出调整到年度损益,麻烦老师看一下是否正确 借:以前年度损益调整 贷:营业外支出-滞纳金 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
税务要求调出的往年发票,分录贷:以前年度损益调整100借:营业外支出100借:以前年度损益调整100贷:利润分配一未分配利润100,补所得税:借所得税25贷:应交税金一应交所得税25,是这样处理吗?
收到“社会保险管理中心”的退款,备注是:稳岗返还。这个要怎么做账?
建筑企业小规模,跨省预缴3个点,小规模正常缴纳享受政策交一个点,具体的分录怎么做?
/:coffee老师,现在我们这边的社保基数是4504元,这个月我们老板的实发工资变成4800元了,那么他的社保基数以后会不会调整成4800元呢?
企业注册资金写的是5000万,一直没有营业做的零申报,是不是需要减资,27年是不是得实缴
账上其他应付款-法人借款 比较多,有没有什么风险??
什么样的企业贷款有优惠政策
老师,凭证断号怎么处理呢
请问2025年房租发票在12月开进来,前面每个月摊销,借管理费用房租 贷应付账款-公司 12月的这一笔房租30万我要怎么做分录比较好
老师,公司账上有车,这辆车的车位管理费的发票可以入账的是吗?
老师,我们有个合体工商户,好几年没用了,也没有收入,里面的钱老板可以直接取出来吗
老师 那我是不是也可以选择做账目处理 让利润表保持一致呢 请问分录是否正确
这笔业务不需要任何操作处理。
是规定一定不需要,还是可以不需要做账务处理呢,如果是可以不需要做,那我要做账务处理是不是也没错
你好 是规定不用账务处理
汇算是调整表不调整账
老师 你的意思是汇算清缴调整不需要做账务处理哈 是所有科目调整都不需要做吗 还是一部分 比如去年有暂估100 汇算的时候调整出来 如果不做账务处理 那我的账上不是一直就有一笔暂估100未冲减吗
是的,汇算清缴调表不调账,不需要做其他账务处理。
那按我举得列子 不做账务处理 我账上的暂估款 难道永远挂起吗 这个还是不太科学哟 麻烦老师能否明确回复一下我的问题
你好,暂估是因为业务发生了没有回发票才暂估处理的。 因为咱的账务处理没有错误,所以不需要调整账务。是因为没有发票才汇算清缴调整的汇算清缴调表不调账。