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供应商开的负数发票和正数发票,发票联和抵扣联放在一起入账装订到账册里面吗 未抵扣的

2023-06-09 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-09 15:32

抵扣联单独装订保存

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快账用户9314 追问 2023-06-09 15:38

就是上个月开的正数发票,没抵扣,这个月开的负数发票也没抵扣,两个直接对冲了 不用抵扣还需要放在和抵扣联一起吗

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齐红老师 解答 2023-06-09 15:46

没抵扣的正数发票,直接退回供应商

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快账用户9314 追问 2023-06-09 15:58

哎,隔月了,不用退了,直接入账了呀

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齐红老师 解答 2023-06-09 16:00

如果不退,可一起入账装订到账册

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快账用户9314 追问 2023-06-09 16:01

我是说抵扣联是和正常的抵扣联放一起,还是和发票联一起,因为本来就没抵扣

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齐红老师 解答 2023-06-09 16:14

描述的抵扣联 和发票联一起

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抵扣联单独装订保存
2023-06-09
你好,抵扣联与其他进项发票抵扣联一起装订 发票联作为分录附件
2021-01-11
你好这个是一起装订凭证后面可以
2021-06-10
你好,发票联入账本,抵扣联单独用文件袋保存不用装订入账
2022-11-09
这边销项负数发票和红字信息表对方退回的专票记账联做账
2023-03-07
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