抵扣联单独装订保存

出口企业,一般纳税人,开了一张发票,没有退税,发票联和抵扣联,放到一起吗?还是没有退下来的这一张抵扣联,和退下来的所有发票抵扣联装订到一起
老师,收到专票,发票联和抵扣联要放在一起装订入账么?还是说发票联入账本,抵扣联单独用文件袋保存不用装订入账
老师,收到的专票,发票联和抵扣联都要一起放入凭证里装订是吧?
老师,红冲上个月的专票,对方没抵扣没入账,我这边销项负数发票和上个月红冲的发票,和销项负数发票留存联次放在一起还是和第一联一起放在账里。
上月对方没抵扣,现在我方开了负数发票,那退回来的发票联和抵扣联是放在负数发票的发票联后面吗再做个红字分录对吗?
粮食储备企业,其中有处仓库闲置,房产税和城镇土地使用税还免征吗?还是要按从价计征?
老师晚上好,成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面?有什么区别?
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗?能不能直接转资本公积?
老师,酸木瓜是属于蔬菜还是水果?开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开?
咨询个问题,马上做汇算清缴,当年暂估成本10万元,今年发生了6万元成本,在五月申报的时候是否要调增?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
工会支付职工医疗互助金,怎么做会计分录
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
你好,我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
就是上个月开的正数发票,没抵扣,这个月开的负数发票也没抵扣,两个直接对冲了 不用抵扣还需要放在和抵扣联一起吗
没抵扣的正数发票,直接退回供应商
哎,隔月了,不用退了,直接入账了呀
如果不退,可一起入账装订到账册
我是说抵扣联是和正常的抵扣联放一起,还是和发票联一起,因为本来就没抵扣
描述的抵扣联 和发票联一起