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老师,红冲上个月的专票,对方没抵扣没入账,我这边销项负数发票和上个月红冲的发票,和销项负数发票留存联次放在一起还是和第一联一起放在账里。

2023-03-07 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-07 10:58

这边销项负数发票和红字信息表对方退回的专票记账联做账

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快账用户8852 追问 2023-03-07 11:00

退回的是发票联和抵扣联,放哪里

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齐红老师 解答 2023-03-07 11:03

抵扣联放在你们自己的认证抵扣联一起

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快账用户8852 追问 2023-03-07 11:04

发票联呢?

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齐红老师 解答 2023-03-07 11:05

发票和记账联做账

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快账用户8852 追问 2023-03-07 11:08

对方没抵扣,抵扣联退回来了,开的销项负数的发票联和抵扣联,也做账啊?

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齐红老师 解答 2023-03-07 11:13

抵扣联不做账的,发票联放在开的负数发票联后边,做为开负数发票的已经收回的依据

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相关问题讨论
这边销项负数发票和红字信息表对方退回的专票记账联做账
2023-03-07
你好 用红字信息表和红字发票放一起做负数 和进项转出分录   抵扣联放一起对  
2021-06-28
你好!建议你按第二种方法
2023-06-20
同学你好,是红冲的负数发票一起
2021-01-09
如果对方把发票退给你们了,就不用再把负数给他们了
2021-12-23
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