这边销项负数发票和红字信息表对方退回的专票记账联做账
老师,红冲发票,收回的原正数发票联是放之前的正数记账联后面还是和红冲的负数发票放在一起?
上个月开了销售发票,但是这个月对方退回来了,1:退回的票要注明作废吗? 2.退回的票要和记账联一起记账,还是和作废的票一起单独存放?重新开的红冲发票的发票联如何处理,要和记账联一起记账,还是和收回的票放在一起单独存放?
老师,5月29日开具红字增值税专用发票信息表,今收到对方开具的6月21日销账负数发票,发票联和之前开具的红字信息表放一起放上个月的账里,上个月进项税转出的原始凭证吗?抵扣联和上个月抵扣联放在一起吗?
老师你好,我们几个月前给小规模开了专票,这个月把专票红冲了,对方也没有抵扣,请问负数发票3联都放在我们(销售方)这边做账嘛?还是说第二,三联给对方,我们留第一联做账?
老师,红冲上个月的专票,对方没抵扣没入账,我这边销项负数发票和上个月红冲的发票,和销项负数发票留存联次放在一起还是和第一联一起放在账里。
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
退回的是发票联和抵扣联,放哪里
抵扣联放在你们自己的认证抵扣联一起
发票联呢?
发票和记账联做账
对方没抵扣,抵扣联退回来了,开的销项负数的发票联和抵扣联,也做账啊?
抵扣联不做账的,发票联放在开的负数发票联后边,做为开负数发票的已经收回的依据