你好,这种行为是属于虚开。最好的办法就是把这个发票收回作废
老师好,我想问下 工程项目地是在A,个人代开的劳务发票是在B地 这种是不是就属于虚开发票
请问,A公司存在虚开发票行为,开给B公司普票,B公司在不知情的情况下入账了,请问B公司的财务负责人需要承担什么责任
A公司为一家普通商业公司,B公司与A公司签订了委托服务协议,由A公司负责B公司产品的推广。发货、开票与结算由B公司与相关客户直接进行,B公司按照销售额的10%支付给A公司。问A公司应该给B开什么类发票?这笔业务属于委托代销吗,如属于委托代销发票可以B开给客户吗,然后A开发票给B代销手续费?
老师,您好: 我想问下,我们公司的法人注册了两家有限责任公司,去年有一个业务是A提供给B业务,A开票给了B,所得税汇算我们需要填报关联业务往来表吗
你好,请问在开公户的时候,没有财务负责人老板叫我当财务负责人了,但平时我也就算一下工资,公户发一下工资,我没有审着账也没有记着账,公司有代理记账负责,我会有什么连带责任吗?我该怎样改变这个现状。
5月27日才开课,我是个纯小白请问现在应该点那,去什么地方去预习呢?
哦,预交个人经营所得税时候,平时假如说累积到9月份,他不到那个200元的营业额,200万的营业额,如何计算个税?个税不有一个200万不到的话,可以免一半的那个税的那个优惠政策吗?那如果他是9月份是180万呃,到12月份能到到200万,这种情况下,这个180万如何缴纳个人经营所得,是减半征收还是正常进行征收?
老师,我们之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的应收余额都转入新的客商了,那收入是每月结转,那收入的客商如何调到新的客商来呀?
去年12月份该交的代扣代缴所得税在今年4月份补交,2025今年汇算用不用调增?
物业成本和收入可以不匹配,只要收入不用转成本,这样可以吗?
老师好,小规模纳税人2024年第一季度红冲了2022年的免税普票,金额:223110。2024一季度还开具了2张专票,金额:165048.54,税额:4951.46。普票1张:金额:220900.99,税额:2209.01。2024年一季度申报增值税时忘填报红字发票,现在需要更正2024年一季度申报增值税,请问增值税报表怎么填写
老师:我们盈利,但是账上没钱怎么查原因
外资企业,法人也是境外的自然人,请问每年都要找事务所出审计报告吗
开具电子发票普票,可以有清单吗?
汇算清缴的基本勾稽等式有哪些
那是谁的责任
首先就是开票员的审查责任,还是就是,就是直接叫开票员开票的人的责任
财务负责人没有责任?
那最后会怎么处罚啊,涉及金额有1000万
如果是财务负责人组织和指示的,那么财务负责人也有责任
怎么处罚,涉及金额有1000万
这个金额就麻烦了,首次首次虚开可能是补税加罚款。如果是虚开专用发票的话,还可能坐牢的
怎么补税啊,销项税都是缴纳的呀
而且事情也是发生的呀,只是把A的开给了B,不是毫无发生的事情啊
你好,这个虚开发票两边都要接受处罚的,很麻烦的。所以千万不要虚开