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用人单位收到劳务派遣公司开来的发票怎么做账呢?

2023-06-10 21:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-10 21:43

你好 借:应付职工薪酬---劳务费 贷:银行存款

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快账用户3078 追问 2023-06-10 21:53

那用不用计提,借,管理费用_劳务费贷,应付职工薪酬-劳务费吗?

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齐红老师 解答 2023-06-10 21:56

不需要的,你后面结转掉就可以的

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快账用户3078 追问 2023-06-10 21:58

怎么结转呢?

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齐红老师 解答 2023-06-10 21:59

借,管理费用_劳务费贷,应付职工薪酬-劳务费

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快账用户3078 追问 2023-06-10 22:02

那对方开过的是两张发票,一张是工资和单位部分保险的金额,另一张是他们收取的劳务费,两个金额都进入应付职工薪酬_劳务费里面吗?

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齐红老师 解答 2023-06-11 06:44

可以的,也是可以进去的

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快账用户3078 追问 2023-06-11 11:47

好的,那对方开的票里面区分的了工资和单位部分社保,我们这面做账时候社保和工资需要区分出来吗?

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齐红老师 解答 2023-06-11 12:15

可以的,也是可以进去的

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你好 借:应付职工薪酬---劳务费 贷:银行存款
2023-06-10
同学你好 这个看你们协商
2021-12-06
我们收到派遣单位的发票,按劳务费来处理
2024-12-13
您好,借:管理费用/制造费用/销售费用-劳务工 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
2020-09-08
你好,备注劳务费就可以到。
2023-01-16
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