你好 借:应付职工薪酬---劳务费 贷:银行存款

老师,一般纳税人用工模式是从劳务派遣公司那里找的人,那收到劳务派遣公司的劳务费发票怎么做账?
老师,那我们劳务派遣公司怎么涉及到开发票呢?
老师,劳务派遣公司给我们来了发票,名称是人力资源服务费【我们单位有劳务派遣人员】,我们打款给劳务派遣公司的时候该怎么备注这款项呢
用人单位收到劳务派遣公司开来的发票怎么做账呢?
老师,单位和劳务派遣单位签了合同,派遣单位开票给我们,员工是和派遣单位签的合同,我们收到派遣单位的发票是按工资来做还是
当月的利润不能过大,太大就要做暂估,这句话怎么理解具体实际情况中应该怎么去操作老师?
老师 我想问下注销什么流程
请问农机免车购税吗,
老师 我想问下从去年8月开始没什么业务了 然后现在缺很多成本票 可以找人开钢材那些进来吗
老师您好,我们是一家小型加工厂。由于2月份我们没有接到任何订单,因此没有进行生产和加工。然而,我们仍然需要支付房租和设备折旧费用。我想请教老师,这些固定成本在会计处理上,我们应该如何操作以确保这些费用的合理分摊?期待老师的指导,谢谢!
制造业 采购回来的是原材料 怎么结转成本
老师,请问个税一次性扣除6万可以选择吗
老师您好,请问汽车店买饼干、蛋糕类小甜点用来招待客户看车用的,这个专票税额是不是要做进项转出啊?
老师,请问个税一次性扣除6万可以选择吗
老师好!工商年报中社保部分填写保留几位小数?
那用不用计提,借,管理费用_劳务费贷,应付职工薪酬-劳务费吗?
不需要的,你后面结转掉就可以的
怎么结转呢?
借,管理费用_劳务费贷,应付职工薪酬-劳务费
那对方开过的是两张发票,一张是工资和单位部分保险的金额,另一张是他们收取的劳务费,两个金额都进入应付职工薪酬_劳务费里面吗?
可以的,也是可以进去的
好的,那对方开的票里面区分的了工资和单位部分社保,我们这面做账时候社保和工资需要区分出来吗?
可以的,也是可以进去的