咨询
Q

老师你好,2023.4月付了100万的保证金,当时分录借:其他应收款100万,贷:银行存款100万,但6月份老板又谈好371500元的货款从100万元里面扣除,剩余的628500退还给我们,这种情况要怎么做发录呢?小规模纳税人,对方可开票,但票没到以后才开

2023-06-11 08:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-11 08:29

你好同学 借银行存款628500 贷其他应收款628500

头像
齐红老师 解答 2023-06-11 08:30

费用发生或者收到发票时: 借成本费用等 贷其他应收款

头像
齐红老师 解答 2023-06-11 08:31

老师你好,2023.4月付了100万的保证金,当时分录借:其他应收款100万,贷:银行存款100万,但6月份老板又谈好371500元的货款从100万元里面扣除,剩余的628500退还给我们,这种情况要怎么做发录呢?小规模纳税人,对方可开票,但票没到以后才开 你好同学 借银行存款628500 贷其他应收款628500 费用发生或者收到发票时: 借成本费用等371500 贷其他应收款371500

头像
快账用户6498 追问 2023-06-11 08:33

371500货款已扣除,628500还没退回

头像
快账用户6498 追问 2023-06-11 08:39

是不是先挂预付帐款,借预付帐款371500,贷其他应收款371500,收到发票转成本,借主营业务成本371500,贷预付帐款371500

头像
齐红老师 解答 2023-06-12 01:17

你好,没有收到发票的就在其他应收款里。 用于购进的371500不用再转入预付账款。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好同学 借银行存款628500 贷其他应收款628500
2023-06-11
货款就是你们应该支付给对方都对吗
2023-06-10
您好 9月份分录您已经写过了啊 10月份红冲 借:库存商品  -100 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)13万 贷:应付账款 -113 收到退款 借:银行存款 1.13 贷:应付账款 1.13
2023-11-20
你好稍等我写好发给你
2023-11-20
你好,请稍等我看下你的问题
2020-06-02
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×