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老师你好,2023.4月付了100万的保证金,当时分录借:其他应收款100万,贷:银行存款100万,但6月份老板又谈好371500元的货款从100万元里面扣除,剩余的628500退还给我们,这种情况要怎么做发录呢?小规模纳税人,对方可开票,但票没到以后才开

2023-06-11 08:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-11 08:29

你好同学 借银行存款628500 贷其他应收款628500

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齐红老师 解答 2023-06-11 08:30

费用发生或者收到发票时: 借成本费用等 贷其他应收款

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齐红老师 解答 2023-06-11 08:31

老师你好,2023.4月付了100万的保证金,当时分录借:其他应收款100万,贷:银行存款100万,但6月份老板又谈好371500元的货款从100万元里面扣除,剩余的628500退还给我们,这种情况要怎么做发录呢?小规模纳税人,对方可开票,但票没到以后才开 你好同学 借银行存款628500 贷其他应收款628500 费用发生或者收到发票时: 借成本费用等371500 贷其他应收款371500

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快账用户6498 追问 2023-06-11 08:33

371500货款已扣除,628500还没退回

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快账用户6498 追问 2023-06-11 08:39

是不是先挂预付帐款,借预付帐款371500,贷其他应收款371500,收到发票转成本,借主营业务成本371500,贷预付帐款371500

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齐红老师 解答 2023-06-12 01:17

你好,没有收到发票的就在其他应收款里。 用于购进的371500不用再转入预付账款。

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