你好同学 借银行存款628500 贷其他应收款628500

老师,你好!请问客户付款扣点是计入财务费用还是营业外支出
老师,去年有库存商品存货较多,今年就没有用库存商品这个科目,直接进货记入成本了,之前的库存商品可以分摊到现在每个月的成本中慢慢冲平吗
老师,有实收资本的现金流量表的期末现金余额是怎么出来的
我们公司员工有提成,通过公账户转给员工的个体户,以咨询费的名义,这样不合规吧?
3年前建厂房购买石材,对方一直不开发票,一直挂的预付款,现在我怎么入账?计入在建工程还是要用以前年度损益调整,明年汇算清缴的时候要调增吗?
专门借款暂停资本化期间,对应的闲置资金收益如何处理?
老师我们给兼职人员上的兼职工伤保险会计分录怎么写会计分录?都是单位承担。
老师请问原材料占资产总额的比例怎么计算的?
公司买的水果用于招待客人,记什么科目
公司设总经理和不设总经理哪种好
费用发生或者收到发票时: 借成本费用等 贷其他应收款
老师你好,2023.4月付了100万的保证金,当时分录借:其他应收款100万,贷:银行存款100万,但6月份老板又谈好371500元的货款从100万元里面扣除,剩余的628500退还给我们,这种情况要怎么做发录呢?小规模纳税人,对方可开票,但票没到以后才开 你好同学 借银行存款628500 贷其他应收款628500 费用发生或者收到发票时: 借成本费用等371500 贷其他应收款371500
371500货款已扣除,628500还没退回
是不是先挂预付帐款,借预付帐款371500,贷其他应收款371500,收到发票转成本,借主营业务成本371500,贷预付帐款371500
你好,没有收到发票的就在其他应收款里。 用于购进的371500不用再转入预付账款。