您好,这个是可以作为专项应付款的
你好,老师好,想咨询你一个问题,我公司收到一笔厂房装修专项资金,是我公司入驻之前政府已经补贴给原来的公司,入驻后原来的公司再将这笔款转到我公司账户,这个该怎么入账
老师好,我收到一笔建筑工程国库资金100万存入银行,然后从银行转到政府的专用资金账户100万,专用资金又给我们转过来80万,这怎么记账?
老师有个合作社跟政府做的储备粮项目,通过财政部把产业资金付给合作社,合作社再付到农民个人,这步分录怎么做,然后合作社把农户的稻谷收回来卖给储备库,收回稻谷政府把款结给合作社,合作社再付给农民,然后合作社给政府开票,然后政府还会按每斤多少钱给农户补贴这个款又怎么给农户这步分录又咋弄呀
你好,老师,请问有笔政府转入的专项资金用作投资,然后公司又开票了给政府,这个要怎么做专账?
老师 我公司属于食品制造业 政府投资一个生产工艺项目 该项目总投入400万 公司自筹金220万 政府投入80万 要单独核算这个项目资金使用情况 要怎么做账?要做好专款专用
内账,原公司已买出团备用矿泉水13元/件,计入管理费用—办公用品13元,贷银行。现导游从公司这边购买矿泉水一件支付15元,是做借银行,贷其他业务收入15?还是借方负数管理费用-15元?有个差额2元不退。可以这样做吗?
老师,给出纳转的备用金是计入其他应收款出纳,还是库存现金出纳
老师你好!我们是招投标代理机构,评标专家给我们评标我们需要支付劳务费,对方需要开增值税,可是对方一年才能开具12张发票,这个我们要怎样处理了,先给对方转账年底统计金额联系专家开票吗?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
请问老师,商贸企业,货卖出去了,但是供应商的票没开过来,我这个月怎么结转成本啊?
每个月记账凭证有好几百号。打印纸质出来需要几百页,请问现在可否保存excel文档的,不打印纸档的?
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,执行小企业会计准则,运输途中发生一件脱冷酸奶,报废,进项税需要转出吗?如何做会计分录
收到时借:银存,贷:专项 付款时呢
你们是实际支付给政府吗
我们是要用这一笔资金来做项目,付给与这个项目有关的人员
那你们就正常做项目成本就可以啦
那这个专项资金的明细账看不出啊 政府要检查这笔资金用在哪里了
还有一种办法,就是每次支付的时候,冲专项应付款的
付款时:借:应付账款 贷:银存 怎么冲呢
借 专项应付款 贷 银行存款
我之前挂了别人的应付账款啊 然后来钱了再付给别人了
那你一开始也没有做专项吗
开始也不能做阿,都有相应的科目。是不是在付款时,可以同时做借:专项应付款 贷:其他收益?
也可以,这样相当于利润上去了
当时没做营业外收入,是一个意思不
对,营业外收入和其他收益一样
公司开票了给政府,这个要怎么做账呢
那个时候其实就是冲销了
开票出去借:应收,贷:营业外收入 收到:借:银存贷:应收 后面的话,还是那么做,但问题就是多做了收益
你最后不是相当于营业外收入多了吗