您好,这个是可以在2022年一次性扣除的

老师我们今年12月购买的固定资产可以在今年第四季度一次性扣除吗
您好老师,请问500万以下固定资产一次性扣除,去年3月买的固定资产,可以在今年第一季度所得税申报中扣除吗?在年度汇算清缴之前。
我们是高新技术企业二二年第四季度购进的固定资产在企业所得税年度汇算清缴时可以一次性扣除,且可加计扣除是什么意思?请问
2022年第四季度固定资产百分百加计扣除部分,在以后年度需要如何处理 2022年12月购入,没有折旧的固定资产,是不是无法进行一次性扣除
老师您 好,我在2022年第四季度,申报企业所得税时,分别申报了500万元以下设备器具一性扣除跟高新技术企业单位500万元以下固定资产一次性扣除这两项,我现在要做汇算清缴时,高新技术企业单位500万元以下固定资产一次性扣除这个要做纳税调整没的,有人说,高新技术企业500万元这个不用做纳税调整,做调一般的那个就可以了,我有定不太确定
个体申报个人所得税经营所得时!按自然人App 里面自动计算的税额已经缴纳了税费!但是和实际的多缴纳了0.01元!这个我怕到时候汇算清缴是不是又要我们退税啊!我已经缴纳了税费了!可以在申报App 中调整吗?避免到时候要退0.01元太麻烦!谢谢
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
跟固定资产入账时间没关系吗
你是2022年第四季度买的,所以才计入的
刚在听陈彩恋老师的课,是有关固定资产一次性扣除的,她说固定资产在2022年12月入账的,2022年没有计提折旧,不能在2022年一次性扣除
那是这样的,有个规定是,12月购入的。需要入到下一年,然后期间是上年12月到本年11月
没明白您的意思,12月购入的需要入到下一年是什么意思,跟我问的第一个问题是什么联系,高新技术企业12月购入的固定资产,能不能在2022年汇算清缴一次性并加计扣除
就是说,12月购入的不行,1-11月的可以折旧
高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除。
政策不是写了2022年10月1日至12月31期间购置的可以吗,为什么您说12月购入不行?
是这样的,这个规定是在那放着,但是在实务中,因为固定资产当月购入下个月计提,所以导致了12月购买的,需要下一年才能扣除的意思
在税收上,享受了这个一次性扣除,就是属于提前扣除了,会计和税收上就是会有差异,23年再调增呀,不会因为会计上没计提,就不能享受了吧
对的,这个不会因为这样就不能享受