您好 请问是需要写 会计分录吗
1.芳雅化妆品厂为增值税一般纳税人,5月发生下列经济业务(题目中化妆品均属高档化妆品;业务6中香水精为应税消费品):(1)采收方式销售化妆品1500套,不含税出厂价440元/套,开具增值税专用发票,款项已通过银行收讫。(2)将化妆品一批作为福利发给本厂职工,该批化妆品的不含税售价为10000元,成本为5000元。(3)将化妆品和护肤护发品组成套装销售,每套不含税售价300元,其中化妆品200元,护肤护发品100元,共销售150套,款项通过银行收讫。(4)销售化妆品取得不含税收入60000元,随同产品销售出借包装物30只,每只收取押金45.2元,款项均已通过银行收讫。(5)从国外购进化妆品一批,关税完税价格为68000元,关税34000元,款项均以银行存款支付。(6)委托甲企业加工香水精,发出材料成本50000元,支付加工费5250元(不含税),香水精已收回,款项已付讫,甲企业无同类香水精销售。香水精收回后用于连续生产化妆品。要求:计算该化妆品厂5月应缴纳的消费税,并对上述业务进行账务处理
1.芳雅化妆品厂为增值税一般纳税人,5月发生下列经济业务(题目中化妆品均属高档化妆品;业务6中香水精为应税消费品):(1)采收方式销售化妆品1500套,不含税出厂价440元/套,开具增值税专用发票,款项已通过银行收讫。(2)将化妆品一批作为福利发给本厂职工,该批化妆品的不含税售价为10000元,成本为5000元。(3)将化妆品和护肤护发品组成套装销售,每套不含税售价300元,其中化妆品200元,护肤护发品100元,共销售150套,款项通过银行收讫。(4)销售化妆品取得不含税收入60000元,随同产品销售出借包装物30只,每只收取押金45.2元,款项均已通过银行收讫。(5)从国外购进化妆品一批,关税完税价格为68000元,关税34000元,款项均以银行存款支付出材料成本50000元,支付加工费5250元(不含税),香水精已收回,款项已付讫,甲企业无同类香水精销售。香水精收回后用于连续生产化妆品。要求:做以上业务的会计分录(谢谢老师!)
芳雅化妆品厂为增值税一般纳税人,5月发生下列经济业务(题目中化妆品均属高档化妆品,业务6中香水精为应税消费品):(1)当月采取直接收款方式销售化妆品1500套,不含税出厂价440元/套,开具增值税专用发票,款项已通过银行收讫。(2)将化妆品一批作为福利发给本厂职工,该批化妆品的不含税售价为10000元,成本为5000元。(3)将化妆品和护肤护发品组成套装销售,每套不含税售价300元,其中化妆品200元,护肤护发品100元,共销售150套,款项通过银行收讫。(4)销售化妆品取得不含税收入60000元,随同产品销售出借包装物30只,每只收入押金45.2元,款项均已通过银行收讫。(5)从国外购进化妆品一批,关税完价格为68000元,关税34000元,款项均以银行存款支付。(6)委托甲企业加工香水精,发出材料成本50000元,支付加工费5250元(不含税),香水精已收回,款项已付讫,甲企业无同类香水精销售。香水精收回后用于连续生产化妆品。编写会计分录(题目绝对完整,谢谢老师)
5)从国外购进化妆品一批,关税完价格为68000元,关税34000元,款项均以银行存款支付。(6)委托甲企业加工香水精,发出材料成本50000元,支付加工费5250元(不含税),香水精已收回,款项已付讫,甲企业无同类香水精销售。香水精收回后用于连续生产化妆品。以上两个业务需要缴纳消费税吗
.芳雅化妆品厂为增值税一般纳税人,5月发生下列经济业务(题目中化妆品均属高档化妆品;业务6中香水精为应税消费品):(1)当月采取直接收款方式销售化妆品1500套,不含税出厂价440元/套,开具增值税专用发票,款项已通过银行收讫。(2)将化妆品一批作为福利发给本厂职工,该批化妆品的不含税售价为10000元,成本为5000元。(3)将化妆品和护肤护发品组成套装销售,每套不含税售价300元,其中化妆品200元,护肤护发品100元,共销售150套,款项通过银行收讫。(4)销售化妆品取得不含税收入60000元,随同产品销售出借包装物30只,每只收取押金45.2元,款项均已通过银行收讫。(5)从国外购进化妆品一批,关税完税价格为68000元,关税34000元,款项均以银行存款支付。(6)委托甲企业加工香水精,发出材料成本50000元,支付加工费5250元(不含税),香水精已收回,款项已付讫,甲企业无同类香水精销售。香水精收回后用于连续生产化妆品。要求:计算该化妆品厂5月应缴纳的消费税。
老师,我们开了票给客户,发生质量扣款,客户直接从开票的货款里把质量扣款扣了,我要税前把这个扣款扣了,应该要求客户提供什么凭证呢
老师,我从1月到4月的个人所得税分别都已经申报,但是因为现在有信息传递过来,有个别人员在1月份已经离职,所以我要进行申报更正,然后就是我启动了更正,从1月到4月分别启动更正,然后再填综合所得申号的时候,它显示的还是从4月份开始申报,但是那个人员是1月份离职的,所以在4月份如果申报的话,1月份因为1到3月份还申报了4月份我的申报信息已经填了,他1月份离职了,所以4月他还是没办法申报,怎么办啊?
老师 请问这个交易性金融资产宣告发放现金股利 到底是计入应收股利还是交易性金融资产-应计利息呀 最开始学都是计入应收股利的 后来又说改了 都放到交易性金融资产-应计利息里 到底是计入哪个科目 还是不同情况 计入科目不一样呀
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老师,你好。成立一个有限合伙企业,去投资一个有限责任公司,注册资本有上面要求吗?
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老师,公司只有销项没进项,最后老板要按收入的全部,规规矩矩交税,税务局那里会有什么风险嘛
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老师,企业所得税汇算,不想弥补亏损怎么办