您好,是的,在摘要写明就可以

老师,我想问下,就是我收到的汇票,我要在银行存款日记账上记录这张票进来的金额吗,还是说不用,直接在汇票登记蒲上记录就可以?
那老师我请教一下 比如、今天微信对公账户收到货款、明天T+1才到银行对公户、今天出库要做一张记账凭证、明天到账还要做一张记账凭证、还是可以做一张记账凭证、比如:出库 借:微信收款(这个用什么科目) 贷 主营业务收入。 到账借:银行存款。提款手续费(这里提款手续费在银行回单中有备注 还需不需要 微信提款端 提供凭证?) 贷:微信收款账户(这里用什么科目)
老师,我银行日记账和会计记账凭证的填写有什么区别,记账凭证应该是 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 如果是日记账里要怎么做?或者日记账里两种方式都可以? 借:应交税费 贷:银行存款
2021年6月30日,甲公司银行存款日记账的账面余额为415547.90元,银行转来的对账单余额为381706.25元。经逐笔核对,发现存在以下记账差错及未达账项。(1)企业从银行提取现金6500元,会计人员误记为5600元。(2)银行为企业代付电费64000元,但企业尚未接到银行付款通知,尚未记账。(3)银行计算企业第二季度存款利息收入1058.35元已入账,但企业尚未收到收款凭证,尚未记账。(4)企业送存转账支票50000元,并已登记银行存款增加,但银行尚未记账。(5)企业开出转账支票80000元,并已登记银行存款减少,但持票单位尚未到银行办理转账,银行尚未记账。要求:根据上述资料,编制甲公司2021年6月30日的“银行存款余额调节表”怎么填写,调节后的存款余额是多少,能做一个表或者写出来可以吗?谢谢
老师,公司给员工报销的日常生活用品隔离物资和隔离酒店住宿费,我都直接记成:借 管理费用—福利费,贷 银行存款。这样可以吗? 还是必须要从“应付职工薪酬-福利费”转一下啊?
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老师 帮我看下这几笔土地使用权时间不一样 我是一起计入进去还是分期按那个时间计进去啊 还有摊销时间是从什么时候摊
老师:顺丰快递是当月费用下月支付结算,那当月借:管理费用-快递费 贷:应付帐款 下月支付时 借;应付帐款 贷:银行存款 ,还是直接只在支付的当月借:管理费用 贷:银行存款?
老师好,请问老师我是小规模纳税人,我公司有一块地2016年4月30日之前持有的,我公司现在想出售这块地,我到底是选择5%还是3%呢,我是选择差额开票还是全额开票呢,请老师给出政策讲解,谢谢老师
境外股东很多年前投资美金比如70万,按当时的汇率7折算实收资本490万,审计报告披露也是这个数,今年4月份退股当天的实时汇率是6.91,那么问题来了是用之前的汇率7还是今年实收资本退回去当天汇率6.91
老师,客户每次付款都会扣手续费,但是要求我司入账按扣费之前的金额,我司做账手续费借应收账款负数,贷主营业务收入负数。会有财务风险吗?
老师,你好,补账,账本数据与税务系统很多对不上,连银行也不一样,有风险吗?(系统里代账公司申报的,数据跟她硬凑也凑不上,补账的话,就按公司真实的银行余额来录期初,真实的单据来入账,后面汇算时再按真实的账本申报,这样会引发税务稽查吗?)
老师 这个前期建厂房的土地使用权什么时候开始摊销啊 按什么年限摊 需要留残值吗
老师二手固定资产怎么折旧
咨询您一个问题,一个租赁合同,租赁期10年,约定期满付租金。这10年间如何缴纳增值税?按照新增值税法,纳税义务发生时间是按照合同约定的付款时间。难道这10年我都不交增值税?