您好,分录1是不合适的
麻烦帮看一下,这个凭证是这样做吗?有什么问题?
你好老师我这边要做研发费麻烦帮忙看下是不是这样做分入。第2张凭证是要我们手动输入吗? 之后第3张凭证是会自动结转损益吗?
老师,麻烦帮我看下这3张凭证这样做合适吗
你好,老师,我有张凭证金额挂错了科目,麻烦你帮我看下这样写可对?
老师,麻烦帮忙看下,凭证这样做对不对
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
分录1应该怎么做呢?
与以前年度损益调整相关分录,单独确认,不包含,银行存款
分录没有全部体现应交税费
能否写个正确的给我看看下,不能理解呢
借以前年度损益调整942.03,贷应交税费 借以前年度损益调整18840.71贷应交税费 借以前年度损益调整2005.2贷应交税费 借税金及附加,带贷应交税费, 借应交税费,贷银行存款