你好; 你去看看 采集信息的时候; 这个人员的入职时间是好久的; ;看是不是入职时间的原因
老师好,请问, 单位老板是韩国籍人,我一直按非居民来给他报个税。非居民的税率是折算成按月来报的。但是我之前不懂个税,没有按每月实发数申报个税工资,都是按每月计提数来申报的工资。关键我公司效益不好,计提了也不按时足额发,有钱时候就多发,没钱时就少发或不发。我计提和发放经常不一致……他这非居民按每月计提申报的每月工资6000,但是实际有时候不发,有时候发一两万,有时候发两三千,……这样要怎么弄啊? 1. 非居民个税申报,我能不去税务局更正申报表吗?我能以综合所得申报那样,把非居民的全年申报工资的总数对上就行吗?但是非居民在个税系统里是按月显示的……除了去税局更正,还有别的办法调整吗? 2. 我2019 年也是报错了的,要怎么调整啊? 谢谢老师。
我这里遇到个特别的情况 就是现在七月调了基数, 可是人事还没调好就扣款了,(人事负责截图的那些数据,社保公积) 然后为了让7月的缴费基数是体现调整后的,人事核算工资的时候现在吧那些调整基数了的人员,比如,多交了的就从个人部分扣回来给回单位,少交的就对应处理, 我现在不知道做个税扣缴模板,要取哪里的数,。如果取人事调整1的数,导入个税系统显示超过上限。如果取社保公积金网页导出来的数,就跟工资表对不上 那现在这个模板得怎么做呀
老师,有几张专用发票,我是用于职工福利费,那么我肯定是选择不抵扣的,我勾选专票的时候也是这么操作的。最后的统计结果也是对的。但是到了我报税的时候,系统给我这个提示,我不明白为什么会这样???我专票勾选完成后的统计数,进项税额是对了的,那些不抵扣的,都没有算进来,结果报税时却给出这样子的提示,搞不懂了。读取发票时,进项的信息也是不对的,居然把不抵扣的也算进去了,就是说两者信息不一致,怎么回事呢?
老师,有几张专用发票,我是用于职工福利费,那么我肯定是选择不抵扣的,我勾选专票的时候也是这么操作的。最后的统计结果也是对的。但是到了我报税的时候,系统给我这个提示,我不明白为什么会这样???我专票勾选完成后的统计数,进项税额是对了的,那些不抵扣的,都没有算进来,结果报税时却给出这样子的提示,搞不懂了。读取发票时,进项的信息也是不对的,居然把不抵扣的也算进去了,就是说两者信息不一致,怎么回事呢?
老师,请问一下,个税申报的时候提示失败,提示如下图,但是我的时候看到是有减除费用标准的,那计算的时候不知道怎么的就没显示出来,这种情况是怎么回事的呢?如果我启动更正的话,更正到一半,我没保存退出来了,那是会还保留之前的申报数据的吧?不会全部数据没有的吧?
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
入职时间是2022年5月哦
你好; 那你这个累计扣除费用不对的; 正常来说你6月报 个税; 累计扣除费用应该是25000的
我填基础信息的时候,看到是有扣除费用的,您看下我第二个截图,再到计算税款,这个不是系统自动计算的了吗?计算出来后好像也无法手动修改了,所以之前我都是填好之后,点了税款计算,就点一下附表就直接申报了,也没有留意到这个累计数不对,前面都能申报,这个月就弹出不行了,很奇怪,为什么前面月份也是错的了,就没有弹出来呢,汗……
你好; 那你在去处理下 ;重新计算下 ; 然后去 处理下你前面的数据是不是对的; 不对的话;要调下数据的
5月份的我重新计算了很多次了,但还是不行,我想问下,如果我启动更正的话是要从一月份开始了,那如果我更正到一半后没保存,是还会保留之前的申报数据吗?担心会是之前的数据也没有了,不太敢去更正,麻烦老师帮忙确认一下,谢谢了
你好; 你去看看你是几月开始就不对的; 要按着每个月去改数据才行的
老师,我查了一月和2月的,数据很奇怪呢,一月直接扣除了6万,2月又为0了,请问是怎么回事呢?我也搞不清楚了
你好; 你1月工资有好多 ; 2月工资好多; 累计工资是不是超过了6万了
没有哦,都是0申报的
你好; 那说明你2月开始就有问题 ; 你去看看 申报表数据
但是,1月为什么一下就扣除了6万的?这个没有问题吗?
你好; 这个是 应该是年收入低于6万; 你们操作了低于6万不预扣预交操作
低于六万不预扣预缴操作都不太清楚在哪里处理的呢?可以查实一下的吗?
你好1; 在23.1月就可以操作的; 可以查实的;
老师,我查了一下,可能是这个人是不满足直接扣除六万的政策的,当时一月份的时候也不知道这个是怎么回事,就选了直接扣除了,但是我现在想从一月份更正为不直接按六万扣除,好像也没看到有人员信息了呢?我可以点更新的吗?
你好; 不满足的话; 那就是预扣预交的; 超过了标准 就得按月报个税缴纳的; 是的;去更新下
老师,更新的时候弹出来这个对话框了,可以直接点更新没有关系吗?会不会影响后面的更正呢?
你好; 你确实 更新后;在 去看看数据对不对;如果不对;别去覆盖哈;等下怕影响税费金额