你好,现在在你单位的名下吗?你看一下行驶证是不是你单位的。
老师,我想问你,我公司有一辆小车是对私付款没发票的,但是以前会计却入了账,但是又找不到会计凭证,只是T3财务软件上有固定资产,核实了一下,是2016.11月对私买的,其实今年3月份已经出售了,又买了一辆新的车了,但是什么手续都没有。这种情况下,这辆旧的2016.11月买的小车,我是继续折旧呢,还是清理掉,但是没收到任何手续呀
老师,账上有固定资产车辆3辆在折旧,但是公司实际只有一辆,另外2台买了很久了,业务部没有拿相关的手续到财务部,没有下账,现在该怎么处理呀
老师 早上好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在我们要怎么做分录啊
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师好,主营业务收入按照板块填写怎么填写
现在股权转让,资产负债表中,实收资本8万,未分配利润4.8万,所有者权益是3.2万,那么要交个税吗?
老师,免抵退税汇总申报表在哪里找,
会计学堂这个怎么去掉想用这个文档
老师,纸质火车票填写报表附二表,请问填写第几栏次?
老师,银行流水支出的金额备注了人工费或者劳务费都是可以去个税扣缴端报个税的把
收到供应商的退款,同时负数专用发票也开来了, 请问这个进项税a,记账时是怎么处理的?是计入进项税转出+a,还是进项税-a?
老师你好,我们是代账公司的,现在接到一盘账,对方会计不交接账号密码我们,现在我们可以叫法人重新绑定企业,重设账号和密码吗?
老师,我们公司,每个月通行费有几十上百张,大部分每张都是几块十几块钱,这个有没有什么办法,不用打印啊,太多了,可以写一个总的明细表吗,谢谢
老师公司向个人租了辆车,一个多月约定租金5000元,后来车主说车子不租了,租金也不收了,我们充值了油卡还留二千多给车主抵了租金,这一个月期间我们油费二千多能正常入帐吗?总的充值了5000元?
打错字了,另外2台是早就卖了,不是公司的车了
那你查一下什么时间卖出去的,之前的折旧需要红冲,然后你再做固定资产清理。
查什么时间卖的然后做账务处理,这个没有附件的哇,微信聊天记录之类的可以做附件不
你好可以的 可以这么做的
问了,有台车不是公司的户,只是公司付的钱,但是一直在提折旧
借其他应收款,贷固定资产, 借累计折旧,贷以前年度损益调整。
当时公司把钱直接转个人的,但是做账的时候,直接入的固定资产
现在该咋个做账呀
你好,这不给你调整了,转给个人应该是借其他应收款,贷银行存款,你现在是借固定资产贷银行 调整的分录借去他其他应收款贷固定资产有问题吗?没有吧?
然后把之前提的所有折旧冲了哇
你好是的,是这么做的
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。