你好,现在在你单位的名下吗?你看一下行驶证是不是你单位的。

账上有一处固定资产,但是折旧到几个月就没有继续折旧了,(原因应该是漏了,中间隔了一年多两年了,一直都挂在账上没有销),这辆车在21年11月已经转到法人个人名下了,相当于赠送的,没有收任何的钱(因为是价值较低的一辆破面包车,描述给我的是出了事故的),问哈老师这个账上怎么做分录处理?增值税按多少来报?
老师,账上有固定资产车辆3辆在折旧,但是公司实际只有一辆,另外2台买了很久了,业务部没有拿相关的手续到财务部,没有下账,现在该怎么处理呀
老师 早上好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在我们要怎么做分录啊
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
请问朴老师在线吗?请教个问题
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打错字了,另外2台是早就卖了,不是公司的车了
那你查一下什么时间卖出去的,之前的折旧需要红冲,然后你再做固定资产清理。
查什么时间卖的然后做账务处理,这个没有附件的哇,微信聊天记录之类的可以做附件不
你好可以的 可以这么做的
问了,有台车不是公司的户,只是公司付的钱,但是一直在提折旧
借其他应收款,贷固定资产, 借累计折旧,贷以前年度损益调整。
当时公司把钱直接转个人的,但是做账的时候,直接入的固定资产
现在该咋个做账呀
你好,这不给你调整了,转给个人应该是借其他应收款,贷银行存款,你现在是借固定资产贷银行 调整的分录借去他其他应收款贷固定资产有问题吗?没有吧?
然后把之前提的所有折旧冲了哇
你好是的,是这么做的
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。