一号,不可以的,你们签订的是建筑劳务合同才可以,而且这个建筑劳务可以减应计税3%。
老师好!我司与客户签订三年劳务服务合同,合同金额1400万,每月开票31万。请问我们的印花税怎么计算呢,按合同总额一次计算,还是按每个月实际服务费来计算印花税呢?这个税是要客户交还是我司交?该合同的印花税率是0.3‰吗?
老师,我们给对方提供技术服务,服务暂未完成,但我们相对应的上游客户把发票开给我了我要怎么记账,就是合同约定我们提供技术服务,要提供几颗样品,我们还没提供,因为我们提供的技术服务需要找上游客户给做工艺,所以上游客户给我开来了发票,正常如果我们给下游提供完服务我会把这个费用计入到主营业务成本,但现在没提供完服务我也没确认收入,那要计入哪里?
老师,我们是建筑劳务公司,清包工合同开具3%的劳务费发票,客户要求管理费部分开具6%的服务费发票,请问可以开具6%的服务费发票么?会给企业带来什么税收风险?若不可以,请如何开具发票?如何处理管理费这部分的会计业务呢?
老师,请问一下实际业务内容是设备租赁及人工劳务费合计报价,合同约定开票税率是9%,正常我们一般开票给客户是:*建筑服务*塔吊安拆及服务费 现在客户要求我们开:*建筑服务*劳务服务 9%,可以这样开吗? 按照实际业务我们的开票品目应该怎么开呢
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
那我们签的合同是属于什么合同呢?怎么区分建筑劳务合同? 老师,您提到的3%意思是如果是签订建筑劳务合同可以按简易计征3%计税和开票吗
你好。你们应该签订设备租赁的。
我在租赁合同里面约定好了,带着操作员。
对的,是的是的是的是的是的。