一号,不可以的,你们签订的是建筑劳务合同才可以,而且这个建筑劳务可以减应计税3%。
老师好!我司与客户签订三年劳务服务合同,合同金额1400万,每月开票31万。请问我们的印花税怎么计算呢,按合同总额一次计算,还是按每个月实际服务费来计算印花税呢?这个税是要客户交还是我司交?该合同的印花税率是0.3‰吗?
老师,我们给对方提供技术服务,服务暂未完成,但我们相对应的上游客户把发票开给我了我要怎么记账,就是合同约定我们提供技术服务,要提供几颗样品,我们还没提供,因为我们提供的技术服务需要找上游客户给做工艺,所以上游客户给我开来了发票,正常如果我们给下游提供完服务我会把这个费用计入到主营业务成本,但现在没提供完服务我也没确认收入,那要计入哪里?
老师,我们是建筑劳务公司,清包工合同开具3%的劳务费发票,客户要求管理费部分开具6%的服务费发票,请问可以开具6%的服务费发票么?会给企业带来什么税收风险?若不可以,请如何开具发票?如何处理管理费这部分的会计业务呢?
老师,请问一下实际业务内容是设备租赁及人工劳务费合计报价,合同约定开票税率是9%,正常我们一般开票给客户是:*建筑服务*塔吊安拆及服务费 现在客户要求我们开:*建筑服务*劳务服务 9%,可以这样开吗? 按照实际业务我们的开票品目应该怎么开呢
老师想问下,增值税报表更正申报了,更改之前的表是不是就没意义,不用保存了?
老师 上个月销项42万 进项有58万 留底税太多 可以勾选一部分吗?我要怎么算勾选多少合适呢
个体户货款可以转到老板微信吗?
请问建筑分公司要注销,但是账上还有利润几十万,这个利润要怎么合理的处理,不交那个个税呢
供应商拒不付货款,祈求该准备哪些材料
老师问一下100万专票怎么换算普票呢?谢谢
有好几份进项发票还没有做抵扣一直库存着,公司准备不干了要注销了,剩余的进项税额怎么才可以转为留底税申请退税?
老板帮员工缴纳个税,不用员工缴纳,请问放什么科目,分录是
老师您好,外管证如何核销
老师,我们打算下个月申请退税,是不是今天必须出口勾选了
那我们签的合同是属于什么合同呢?怎么区分建筑劳务合同? 老师,您提到的3%意思是如果是签订建筑劳务合同可以按简易计征3%计税和开票吗
你好。你们应该签订设备租赁的。
我在租赁合同里面约定好了,带着操作员。
对的,是的是的是的是的是的。