这个280是本期发生的吗

麻烦老师帮忙看下,我得图标集设置哪里有问题?
你好,我6月份没有销项,在申报时在减免那里填写了265元金税盘服务费265元,在增值税主表里没有看到增加这个金额,是我哪里写错了吗,麻烦老师帮忙看看
麻烦老师们帮我看看图中的数据要如何填写增值税申报表及减免税申报表,我们是小规模纳税人
小规模纳税人发生一笔280元的税控盘,3月份账务处理如下: 借:管理费用 280 贷:银行存款280 紧接着做了一笔分录如下: 借:应交税费—应交增值税(减免税)280 借:管理费用280(红字) 在第一季度减免税明细表里填写了280,但是实际抵减额没有填写,数据为0。(因为本期不用纳税) 麻烦老师帮忙看下这么做是否有问题呢?分录是否正确?如不正确需要怎么更正?
老师麻烦帮我看一下哪里有问题?税盘280减免的填写如下图
老师您好,有个公司已经注销了,还欠我们发票,他说让别的公司给我们开票,可以吗,需要什么手续怎么写?谢谢老师
记账凭证的审核,制证,出纳到底怎么填写?
老师,我问下个人转给公司10万用来造船的,然后公司再公对公转给船厂造船10万,这个做账怎么才能把个人的给平掉呀?
营业账簿从什么时候免于申报的? (就是现金账本、银行账本 总账明细账账本)免得20元
委托代销商品的出入库分录怎么做
添加开票账户存款信息出现个这是咋回事哦
老师好,500-1000元的厨房设备算固定资产吗?
老师您好研发支出,占比都有哪些
滚动12个月是今年12月到今年1月份吗
我想咨询下,如果单次9810报关出口的数量是100,合同可以签订100的备注,可以大于报关的数量吗?
5月发生的
同学你好 你手动输入本期发生额
是手动的,前面主表23栏也输入了280,然后保存提交不起
你退出重新填写就可以了