你好;直接开票系统- 发票填开 - 负数发票开具里面去 红冲
跨月的普票如何冲红呢
老师,跨月的普票退回如何处理,红冲还是怎么样做呢
老师跨年发票冲红,如何操作? 账务如何处理?成本又如何处理?
跨年专票冲红如何增值税申报处理
跨年发票冲红账务处理如何做?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
哪一方开具负数发票?
你好; 销售方开哈; 都是销售方开的
购买方需退回原发票吗
看你地方; 有的地方 普票红冲要求退原发票的
那如何做跨年的账务处理?
你好; 我看看之前分录 ; 你是销售方 这边吗
我是购买方
在今年写一个对红冲原来的分录? 借:在建工程 -10000 贷:建筑材料 -10000
你好; 对的 ;是这样来处理的;