不需要红冲处理了,因为没有回来发票。
19年暂估成本,汇算清缴时也没有调增,那可以在2022年申报2021年度汇算清缴之前开进来吗?
老师,2021年我做了成本暂估,在2022年1月就红冲了。有一些暂估的发票回来了,有一些没有回来。那我在所得税汇算清缴的时候需要调整吗?如何调整?
老师,2022年暂估一笔,借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估 2023年汇算清缴的时候交税调增,在2023年还需要账务处理吗
老师,请问2022年暂估了成本票,但是汇算或者以后都补不进来,这个暂估的那笔需要红冲掉吗?哪个月红冲,汇算清缴时成本调减吗
老师你好,1.请问如果在2022年做了暂估,在2023做汇算清缴之前把票补上就不需要做调增?2.如果在2022年没有做暂估,在2022年发生的成本是不是就不可以做入2022年,做调减?
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
就是因为我没有回来发票,那我要红冲掉吗,因为在汇算清缴的时候调增,补交了税金,那我是不用将2022年暂估的成本红冲掉了是吧
汇算清缴调表不调账,所以不用红冲。
好的,谢谢老师哦
不客气,祝您工作愉快。