你好; 是的;要把这个科目结转到利润分配-未分配利润去
汇算清缴补缴了所得税,使用了以前年度损益调整科目,资产负债表和利润表需要调整吗?怎么调整
用以前年度损益调整的金额调整了报表上的未分配利润后,资产负债表不平了,还需要填哪个科目
老师,5月份汇算完有所得税要交,账上已通过以前年度损益调整科目调整,这个还需要调整资产负债表的未分配利润吗?
老师,汇算完有所得税,分录为借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交所得税,这个资产负债表需要调整吗
由于以前年度调整损益造成的差异,汇算清缴时已经调增费用,调减利润分配未分配利润,利润表和资产负债表的利润分配不一致还需要通过账务调整吗
老师:收其他公司的房租管理费发票怎么开?发票项目开什么?
老师,请问公司对公账户给个人转评审费,没有票,这样可以吗?
老师 问个专业问题 怎么给一般纳税人和小规模算开票加税点
老师 有个问题 公司印花税是按次申报的 1-5月份每次合同的时候都申报了印花税 但是我7月季度报的时候 申报印花税又是按1-6月合同来的 现在要怎么办呢 难不成申请退税吗
请问老师,乙方租甲方厂房,房屋拆迁,拆迁款10万打入甲方账户,其中3万由甲方又打给乙方,乙方用给甲方开具发票吗
老师,上个月开了6张发票,已经报完税了,现在客户要求重开,税务上怎么处理
购进二手车,使用权是司机,收入也是司机,挂靠公司,如何处理比较好
之前公司购车的时候直接费用报销的,没有入固定资产,现在公司再将车卖掉怎么做账呢
公司法人和股东可以不参与公司审批吗?
宋生 老师 那后期是不是发票进来了 就是 借 应交税费-进项税款 535/1.13*0.13 贷 待处理财产损益--- 待处理流动资产损益 535/1.13*0.13 ? 我怎么感觉后期不会来发票啊
这样就会影响资产负债表和利润表的勾稽关系
你好; 是的; 会勾稽关系有这个差异金额的
这个差异需要处理吗
你好; 财务软件系统是处理不了差异的; 只有次年建账的时候; 建账之前去处理下
老师,那这个建账的时候怎么处理?
你好; 自己调整下期初数据 去建账
就是未分配利润的期初数?在原来的基础上减掉这个所得税费用?
你好; 是的; 要考虑调整 的
在建24年的账的时候调整吗?
你好; 对的;期初调整下