你好,需要把这个款项,支付给老板朋友公司,才可以平账

公司基本户给a老板私卡转了一笔钱,借其他应收款a贷银行存款,然后a老板用这笔钱付费用借管理费用贷其他应收款结清。然后公司老板用自己的钱又付了一笔管理费用,借管理费用,是贷其他应收款还是其他应付?
老师,有个公司从我们单位银行账户上过了一笔钱,老板私下现金支付给了他, 借银行,贷其他应付,,借其他应付,贷其他应付老板 ,这样处理有没有风险?
老师,公司公户上有老板的朋友公司过了一笔钱48500元,这笔钱怎么处理可当时是借:银行贷其他应付款XX公司
老师,公司公户上有老板的朋友公司过了一笔钱48500元,这笔钱怎么处理可当时是借:银行贷其他应付款XX公司,这个其他应付款怎么平账呢
老师,公司公户上有老板的朋友公司过了一笔钱48500元,这笔钱怎么处理可当时是借:银行贷其他应付款XX公司,这个其他应付款怎么平账呢?实际这笔钱是对方公司通过我们的公户支付给个人的钱,这部分钱老板用现金已经给了个人了
我们一个员工要求提前打3月份工资现在 可以打吗 个税到时候4月份申报3月份的工资薪金的时候申报可以吗
前期填写了未开票收入,后期开了发票,就填负数,那账务方面要处理吗
请问老师,股权转让的价格,怎么确定?
有一份房屋建造合同,合同约定是按以完成工作量确认收入,管理上也没办法按照已发生成本确认收入。那我是按自己内部造价部给出数据的节点确认收入还是按监理出报告的节点确认收入@郭老师
老师,我们开1410099元发票,专票9%,对方开成本票1363860元专票,9%,我们需要交哪些税,金额多少,麻烦老师给个计算过程吧,谢谢
研究开发费用合计除以营业收入一般小于等于10% ,现在远远小于这个数,有哪些原因可以解释
哪些企业增值税可以加计扣除,税率多少
老师您好,总公司在宁波成立,非独立核算的分公司在杭州成立。人员都跟分公司签订劳动合同并且在杭州缴纳社保,个税由杭州分公司申报并且代扣代缴,会计核算是分总公司和分公司单独核算的。但是这些人员的报销发票全部都是开的总公司抬头并且由总公司直接支付的,报销的费用直接计入总公司,分公司上面只有人员工资社保公积金没有别的支出,这样合理吗? 收入归总公司,可以抵扣进项的放总公司。人员社保原因必须放杭州分公司,分公司上只有人员工资社保公积金。有更好的办法吗?
电缆厂多种型号产品成本核算
老师,查询从外省转出的社保情况在哪查
可是实际这笔钱是对方公司通过我们的公户支付给个人的钱,这部分钱老板用现金已经给了个人了
(是针对这个回复有什么疑问吗)
这根本不可能打给对方公司啊
你好,你们在这个过程,是代收代付相应款项?
是的,老师,就是你说的这样
你好 那收到的时候,借:银行存款,贷:其他应付款 支付的时候,借:其他应付款,贷:库存现金
这样借其他应付款贷:库存现金没我风险吧
你好,这么大额的用现金支付,是有风险的
那怎么处理为好呢?
将风险降低
你好,最好就不要搞这种代收代付的业务
哦,税局发现是不是可能会让确认收入?
你好,是有这个可能性的
好的,谢谢老师!
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
老师,可不可以这样操作借:其他应付款-XX公司,贷:主营业务收入(因为每个月确认的未开票收入)
你好,确实是单位的无票收入?
老师,不是,代付给个人了
你好,既然是代付给个人,就不需要确认收入才是的