借周转材料 贷银行存款 领用 借生产成本贷周转材料 然后和你的钢材一块做库存商品
老师,我公司购进钢材,购买后有一部分发入我公司库房,钢厂有出库单。有一部分放在钢厂,我公司出售时直接从钢厂发货。发货时钢厂才做出库单。发票是都收到了,我咋做分录呢?库存如何做呢?
公司销售一批实木门给客户,客户在验收过程中发现门上的油漆不符合要求,于是重新修复一下,这笔修复费用已经支付,这笔业务怎么做分录呢?
请问我公司采购的原材料油漆喷粉现在出售给我们的加工商,可以开专票吧?然后那个油漆喷粉属于哪一类,怎么查不到税收编码,能否帮查一下,谢谢!
你好,我们公司是生产模板的,这是有个在外面盖车间的业务,买的钢材用了在外面盖车间的工程,怎么做分录
公司买了一批钢管记入了固定资产,现在又出售这批废旧钢管要怎么做会计分录?
员工用火车票实名制的来结报,想让他去开票,好勾选抵扣,请问下是火车站开还是去哪里开?
老师,我开票进项和销项编码没对上,对方已经抵扣了,现在该怎么办呀
跨季度的税本来是要缴税的,但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做
计算所得税费用的时候,用利润调增调减之后计算,为啥还要再加上递延所得税负债和递延所得税资产?
投资公司把一个房产项目卖了,但是钱收不回来,怎么做分录哈
您好~想咨询下:应交税费-应交增值税-进项税额转出,月末/年末的会计处理一样吗?月末这么做凭证对吗? 借:应交税费一应交增值税一销项税额 应 交税费一应交增值税一进项税额转出 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 应交税费一应交增值税一转出未交增值税 (销项+进项转出-进项) 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 贷:应交税费一未交增值税 上缴增值税分录 借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
请问一般纳税人,数量1,单价100,税额13,总金额113,这个产品成本多少钱,是看单价100/1=100,还是113/1=113,成本是100还是113
老师,公司的应收款由别的公司代收了,公司的帐怎么做分录?
老师 公司可以给个人开发票吗
老师,我们是用小企业会计准则,公司没有专人负责预算总成本,所以没法预估完工百分比,我可以直接就是工程施工转入主营业务成本,确认主营业务收入,就是不用那个工程毛利科目,可以吗?