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老师,我公司购进钢材,购买后有一部分发入我公司库房,钢厂有出库单。有一部分放在钢厂,我公司出售时直接从钢厂发货。发货时钢厂才做出库单。发票是都收到了,我咋做分录呢?库存如何做呢?

2022-02-17 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-17 10:53

你销售的,先计入库存商品,然后销售出去结转成本,减少库存商品啊

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快账用户5523 追问 2022-02-17 11:00

老师,我问的是放在厂家的库存如何区分,我收到的正常记库存, 借:库存商品 库存商品—在*厂 应交税费—进项 贷:应付账款

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快账用户5523 追问 2022-02-17 11:01

这样做行吗?

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齐红老师 解答 2022-02-17 11:03

账面上没必要自己区分的,你只要库存系统堆放位置注明就可以的

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你销售的,先计入库存商品,然后销售出去结转成本,减少库存商品啊
2022-02-17
你收到的发票建议借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款销售出去,直接确认收入,结转你的成本就可以。
2022-02-18
你好 差额借库存商品5贷营业外收入做上去的
2020-08-28
是的 没有租赁出去折旧到管理费用 租赁出去折旧到主营业务成本 你们有实物出资吗 没有的借固定资产贷其他应付款
2020-10-12
同学你好 对的 是这样 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2021-04-30
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