你好,这个是不能抵扣的呢。
请问一下,有别的公司到我们公司出差,我们公司给对方付了住宿费,本公司收到住宿费专用发票,这个账务处理,是做到管理费用的业务招待费吗。做到业务招待费,进项可以抵扣?
老师好,我们股东在我们公司附近酒店住宿,开专票可以抵扣不?是做招待费还是差旅费?
老师您好请问,就是我们公司有个住宿费的专票,但这个不是差旅费,是属于招待别人的住宿费,我上网查说这种属于个人消费进项税不能抵扣,那我想问一下这个专票的进项税我需要认证吗
您好,老师,不是我们公司的员工,但是帮我们公司办事出的差,是做招待费吗,住宿费,通行费这些进项可以抵扣吗
老师我们是人力资源公司,可以抵扣的进项有哪些?比如住宿费,办公费可以抵扣吗
好的,我们有个产品只出了人员,共同和其他公司研发,找别的厂家先出了一批样机用于各地测试产品行不行,那这块样机费可以计入研发费用吗
最后研发出来的产权归谁呢?
产权我们的,我们对外销售
你好 找别的厂家先出了一批样机用于各地测试产品行不行,那这块样机费 这个不记研发支出的
但是是我们的费用啊
你好 记费用是对的 不记研发支出
那我们自己研发的产品出样机可以计入研发费用吧
研发时发生的记研发支出是对的。
研发已经完成了,后面再检测的费用就不能进入研发支出。
后面发生的费用,比如为了销售才发生的检测,那就计入销售费用。
没有研发完成,是研发进度能出产品了,那要拿到各地去监测这个产品行不行,不行的话就要重新调整,还不算研发完成了
还没有研发成,那记研发支出是对的。
那前面说的合作研发的那个,出的样机也算研发费吧
你好 还没有研发成,那记研发支出是对的。 符合 这个就这样处理
好的,还有个问题,我们要减注册资本,股东占资比例不动,减少以后,其中一个股东投入的比占资多了,需要做调整吗
你好 前面的问题还有疑问了吗
没有了,谢谢
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