你好,按利润的12%,超过的需要调增。

老师好!问下企业所得税汇算清缴中,捐赠支出表里,如果公益性捐赠支出为100万,允许扣除的限额是60万,需要调整40万,然后公益性捐赠支出视同销售收入的不含增值税的公允价格是120万,那公益性捐赠调整表该如何填列?A105000表又该如何填呢?
公益性捐赠支出如果开出的票据不是县级的,是乡镇财政开的是不能扣除的吧
营业外支出没有捐赠支出,汇算清缴税前是不是不可以扣除
公益性捐赠 是不是 汇算清缴 不用踢出来 ,是可以扣除的是吧
下列关于企业所得税中公益性捐赠支出的处理,不符合规定的是()。 A.企业当年发生以及以前年度结转的公益性捐赠支出,不超过年度利润总额12%的部分,准予扣除 B.直接捐赠不得税前扣除 C.企业在对公益性捐赠支出计算扣除时,应先扣除当年发生的捐赠支出,再扣除以前年度结转的捐赠支出 D.企业向公益性社会团体实施的股权捐赠,应按规定视同转让股权,股权转让收入额以企业所捐赠股权取得时的历史成本确定 答案:C 老师这个是选C吧,意思只能先转以前年度吧
我的电子税务局登录不上去,之前的手机号用不了了这个怎么搞
火车票可以抵扣吗?开出来的是普票还是专票
老师,给对方一笔货款的返利,对方应开发票给我们吗
老师您好,刚发现汇算清缴用了一张其他公司的进项发票,我们公司是甲XX,乙XX公司混在进项票汇总里面了,领导发现了,让我做更正,汇算清缴税款已交,我应该怎么更正,怎么做账务处理呢,我们是小企业会计准则
老师,我们有这样的业务模式,就是现在我们接国外的维修单子,然后没有经过报关,直接快递过去零件的小件,这种情况下我们申报收入该怎么申报,能享受免税政策吗?
出口退税企业,我们有批货到日本,日本收货人是第三方,现在买方希望我们直接发货给收货人,但是付款是国内直接买方付人民币,这个影响退税吗?
老师,绿化害虫消杀税收分类编码是多少,找不到
老师,和对方诉讼结束后,支付对方一笔借款的利息,对方应开发票给我们吗
请问老师墓穴租赁,开票不动产租赁,需要交印花税吗,交多少的印花税
老师,一家公司成立时间是19年。 实缴到位时间是什么时候?
那普通的捐赠 也是这个啦,没有区别吗
你好,非公益性的捐赠一分钱抵扣不了,需要全额调。
哦哦好的
不用客气,工作愉快。
如果我公司的利润是负数呢
不说就没法抵扣,留着以后抵扣,超过的在三年以内抵扣。
我公司利润是 负数呢,这个就做营业外支出 ,不用调整,等有利润了,再去算12%部分吗
营业外支出需要纳税调增,在以后三年内按照利润的12%抵扣。
是 先全部调整 ,然后在未来的3年内 按照12%抵扣
你当年利润是亏损的,需要全部调增,然后在以后三年内,只要有利润的,按利润的12%抵扣。以后三年内你还是没有利润的话,bunengdikou