您好,是的,用以前年度损益来冲账
老师,如果12月暂估成本,次年汇算清缴前收到发票了,账务处理是不是,借,应付账款,暂估,贷,以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷,应付账款实际公司或者为银行存款
上年暂估的成本,今年收到了发票,怎么做账?没有以前年度损益调整科目!
请问跨年暂估成本今年冲红的时候是不是涉及到以前年度损益?如果暂估和取得发票金额无差异是不是不用以前年度损益调整?
去年暂估了30万成本,今年5.31前收到了30万成本发票,请问暂估跟发票无差异,还需要用到以前年度损益调整科目吗?
老师2022年12 月暂估,23年收到发票充22年的暂估但是今年的成本是不是要进以前年度损益调整
在建工程完工后直接转为固定资产时需要哪些资料?
老师您好,我们是工程安装行业,去年7月份收到乙方开来合同总金额的发票160000万元,到了今年工程安装完工之后验收时涉及到扣款35000元,请问这种情况该如保做账务处理呀?
公司科目中没有设置市内交通费,发生了费用可以计入差旅费吗
老师可以讲一下资产附表,利润表,现金流量表,他们之间的逻辑关系,谢谢老师
老师您好,能帮我解读下小规模纳税人优惠政策吗
老师,这个是什么意思。我需要到哪个系统操作。具体如何操作呢。谢谢
老师,请问辞退员工给的经济赔偿金和工资一起打款时,请问需要分别备注几月工资和经济补偿金款,分2次打到员工账户吗
所属期5月申报免抵退税申报表,产生了免抵税额2000.出口退税抵减内销,这个分录,是要在所属期5月做,还是可以在所属期6月做?
老师,您好!社保个人部分公司承担了,应该怎么做账呀
辛苦图片这个老师说下谢谢
好的谢谢老师
不客气,很高兴帮您
老师请教个问题我们给员工租的宿舍,房东房租里不含开票,税是我们自己处的分录怎么做
计入营业外支出就可以