用未分配利润这个科目。

上年暂估的成本,今年收到了发票,怎么做账?没有以前年度损益调整科目!
老师你好,跨年暂估成本没有以前年度调损益调整科目怎么做分录?暂估时:借:主营业务成本 贷:应付账款—暂估
去年开的成本票,去年没有暂估,今年收到,今年做了以前年度损益调整,去年的汇算清缴可以把这部分费用调减应纳税所得额吗
去年暂估了30万成本,今年5.31前收到了30万成本发票,请问暂估跟发票无差异,还需要用到以前年度损益调整科目吗?
老师2022年12 月暂估,23年收到发票充22年的暂估但是今年的成本是不是要进以前年度损益调整
老师,请问一般纳税人公司,2013年就成立了,公司一直没有提取法定盈余公积,请问可以一次性提取注册资本的50%做为法定盈余公积吗?任意盈余公积可以提多少呢?
老师好,土地投资受益了进哪
老师,请问个人的专项附加扣除在每年什么时候之前录入?什么时候开始申报个人所得综合收入?
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
购入原材料,付了款没有进账发票怎么做账
老师,请问下以前会计留下的在建工程,2018和2020年的,如果现在要转到固定资产,要什么手续吗,还是说直接转?
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
老师12月底前需要把法人和股东跟公司的往来平账了是吗?那只需要看 1、其他应收款-法人/股东 的借方余额 2、其他应付款-法人/股东 的借方余额 对吧?公司给法人发的工资往来不用看吧
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
借:未分配利润~以前年度损益调整,贷:主营业务成本。
借未分配利润负数,贷应付账款负数。 借未分配利润贷应付账款。