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老师,(给事业单位,房租财政局批款)我们房屋出租房租1200000,增值税60000,附加税3000,印花税600。我们开发票是1263600,现在发票上显示的消项税额是60171.41,那么缴附加税的3008.57

老师,(给事业单位,房租财政局批款)我们房屋出租房租1200000,增值税60000,附加税3000,印花税600。我们开发票是1263600,现在发票上显示的消项税额是60171.41,那么缴附加税的3008.57
2023-06-13 11:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-13 11:57

同学你好 填写不含税收入

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同学你好 填写不含税收入
2023-06-13
你好;  你们是按多少税率来开篇的; 你属于什么类型的;才好判断 是怎么来缴纳的税费的  
2023-06-13
你好,这几个税款补一个计税基数啊没法按计算,完税凭证是我们出具的
2024-03-21
你是按季度还是按月,如果按季度的话,应该在六月份计提,七月份申报缴纳。
2023-06-09
您好,房产税和印花税,附加税费,个税等都在完税凭证上体现。这些税款发票抬头都是出租方。虽然合同约定税费由承租方承担,但若取得抬头是出租方,承租方是不得企业所得税扣除。
2020-10-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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