同学你好 你看下你账上的对吗
老师您好!我发现我上个月的分录做错了,做成了借:主营业务收入 贷:其他应收款,正确的分录该是借:其他应收款 贷:主营业务收入。对此,我该怎么调整呢
你好 老师 就是山个月收到货款 正确的分录应该是 借银行存款 贷 应收账款 结果被我填错成 借银行存款 贷 主营业务收入了 这个要整么调整
你好 老师 收到对方货款 分录被我挂错成借 银行存款 贷 主营业务收入 然后我调整科目挂错 借主营业务收入 贷 应收账款 为什么利润表的营业收入还是没有对呢
你好 老师 收到对方货款 分录借 银行存款 贷 应收账款 但是被我填错成 借 银行存款 贷 主营业务收入 然后问了一个老师叫我调整分录为 借 主营业务收入 贷应收账款 更改后主营业务收入还是没减少不对 是什么问题呢
老师我去年的科目 借应收账款 贷主营业务收入 然后收到借银行存款 贷主营业务收入 收到这笔不对的,多确认了收入。 我今年怎么调整
老师我们是小规模纳税人,职工食堂发生的费用是否应该通过应付职工薪酬福利费用核算?这个在新的企业所得税申报表里面的应付职工薪酬填写里面有影响吗?
老师,我们抖音店铺收入728589.7,做的无票收入,小规模纳税人是确认721975金额的收入吗
以前年度的发票做到今年,怎么做分录
老师,小规模开普票月度可以超过10万吗?超了10万是没有增值税吧,因为是季度申报
老师,员工出差开的火车发票和酒店住宿的发票,可以直接报销吗?
请问印花税在多少金额内可以减半征收吗?
老师,固定资产清理取得的收益在企业所得税季报里哪一行体现
前期抵扣的进项税额需要转出,这一期的进项足够多,能抵扣前期的进项税额转出需要交的税么
老师好,合并报表存货内部交易抵消分录,第一年和第二年抵消分录是什么关系,有时候感觉像是屏弃第一年重新做的,比如第一年母公司卖给子公司的存货第二年仍未卖出,有时候感觉像是从第一年变到第二年需要补充的分录,比如第一年母公司卖给子公司的存货第一年没卖出去,第二年全部卖出,逻辑关系不一致的感觉,请勿重复接单
比如我们客户是不含税,进账10万,要开票现在,额外收11个点,请问对方给我多少税点钱
是不是调整的分录不对呀 调整之后还是没有变
同学你好 账上的金额对吗
就是调整之后账上的不对
同学你好 那是你调整的不对吧
正确的分录是 借 银行存款 贷应收账款 被我写成 借应收账款 贷 主营业务收入 然后问咱们会计学堂老师说 可以调整借 主营业务收入 贷银行存款 老师 你看下那里出了问题
同学你好 这个是冲减收入的分录 你应该写 原分录负数红冲 然后再做正确的蓝字分录