二级科目写罚款,不允许抵扣的。

金蝶软件上的营业外支出-罚没支出是什么意思,税款滞纳金可以放这个科目吗。
老师,因为我自己原因个人所得税忘记申报被罚款100,交滞纳金13块多,我自己把这个钱补给公司,是不是我分录不用支出营业外支出,我付罚款给公司不用记营业外收入罚金,直接借个人所得税多少,库存现金多少,贷银行存款就可以了
老师因为没有报个税被罚款了150元,这个计入营业外支出的哪个二级科目啊,这个营业外支出可以抵企业所得税吗
老师因为没有报个税被罚款了150元,这个计入营业外支出的哪个二级科目啊,这个营业外支出可以抵企业所得税吗
老师,公司是新开的公司,因没有财务,当月个税零申报忘记申报,税务局罚款100元,这个100元的罚款,计入开办费——管理费用,还是计入营业外支出——罚款费用啊?
个体户付款能用私人卡支付吗?
老师,10月一下扣员工企业年金,4114.08元(24.10一12月,2025.1一9月,10月报个税以1156.6元扣的年金那么,4114.08元一1156.6元=2957.48元,更正申报表在7,8,9三月把2957.48元平均分摊,可以吗?
老师您好,因发货地址而发生的互换货,要签了合同才能发吗?
于2025年补交一笔未开票销售收入未申报收入11489,补交增值税,附加税,印花税,怎么做账?
税务机关代开发票补合规凭证:要是不认可豁免,你可携带与平台的交易合同、资金流水、个体户注销证明等材料,以经营者个人名义到当地税务机关申请代开发票。代开时需当场缴纳对应增值税及附加税费,拿到税务机关代开的合规发票。 是可以这样操作的吧也是合规操作的吧
老师,10月一下扣员工企业年金,4114.08元,10月报个税以1156.6元扣的年金那么,4114.08元一1156.6元=2957.48元,更正申报表在7,8,9三月把2957.48元平均分摊,可以吗
老师好!年底了服务完成,按照合同应该给对方开发票了,但是对方不想收,可能不想加大负债,这种情况下,我可以今年开票吗,然后明天等客户准备付款时,我冲回25年开的票,26年重新开?这种跨年的发票冲回有没有问题啊,金额大于百万。
老师好,有些去年的报销费用和人员工资,我们计提了,但是今年不准备付了。 我可以贷营业外支出吗?
24年收入27万,已交个税1.7万,赡养老人3000未填报,如果补填会退多少税?
实操课只是教会我们正确的账应该怎么做,但是实操课案例太完美,要进项有进项,要销项有销项,现实中做账他就不是那么一回事儿,经常不是没有成本票,就是进销不符。
老师是不是只有那个税收滞纳金可以抵扣
税收、滞纳金和行政罚款都不允许抵扣。
老师要是社保产生的滞纳金是不是也是不可以抵扣都是需要调增的是吗,调增企业所得税
你好,这个可以抵扣,不需要调整。
啊,老师我没懂,老师是哪个不能抵扣哪个能抵扣
你好,社保滞纳金可以抵扣的。
你都记反了,按照你上面的回复。