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老师好,借:工程施工-工人餐费 贷:银行存款 到期末要把工程施工转到主营业务成本, 借:主营业务成本 贷:工程施工-餐费 这样处理对吗?

2023-06-13 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-13 15:30

你好,第一个分录修改一下,借工程施工间接费用福利费, 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费,贷,银行存款。

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快账用户4289 追问 2023-06-13 15:40

如果是工资,借:工程施工-间接费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 如果是材料,也要通过工程施工核算吗,库存商品可以核算吗

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齐红老师 解答 2023-06-13 15:40

是的,是这么做的,不做库存商品。

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快账用户4289 追问 2023-06-13 15:43

之前我一直用的库存商品,要不要调整凭证

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齐红老师 解答 2023-06-13 15:47

借库存商品贷银行存款,借主工程施工贷库存商品。

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快账用户4289 追问 2023-06-13 15:53

我公司不是制造企业,做安装监控这些工程的 我之前是这样做的,借:库存商品 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:库存商品 我一般开票是销售设备+服务费

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快账用户4289 追问 2023-06-13 15:54

这样也要通过工程施工核算吗

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齐红老师 解答 2023-06-13 15:55

啊,工地施工的都可以做。

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齐红老师 解答 2023-06-13 15:55

如果是制造行业的话,它是生产成本或者制造费用。

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快账用户4289 追问 2023-06-13 16:01

那意思就是,我可以用库存商品也可以用工程施工

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齐红老师 解答 2023-06-13 16:03

是是的,是这么做的。

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快账用户4289 追问 2023-06-13 16:11

那工人餐费,我是直接实报实销的,我只设二级科目,借:工程施工-福利费 贷:银行存款 中间的应付职工薪酬也不过,可以吗

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齐红老师 解答 2023-06-13 16:15

必须通过应付职工薪酬。

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快账用户4289 追问 2023-06-13 17:11

老师,工程购买的工具,我是这样做账的,借:周转材料-低值易耗品 贷:银行存款 借:待摊费用 贷:周转材料-低值易耗品 借:管理费用-低值易耗品摊销 贷:待摊费用 这个摊销的费用是不是也用工程施工核算?

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齐红老师 解答 2023-06-13 17:15

你这个 待摊费用不对,待摊费用都已经取消了,你领用的时候直接做到工程施工里面就可以的,和库存商品一样。

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快账用户4289 追问 2023-06-13 17:55

工具种类多,数量也不少,一次计入成本金额大,按月分摊了6个月

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齐红老师 解答 2023-06-13 17:56

你好,可以的,你也可以一次分摊。

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齐红老师 解答 2023-06-13 17:56

这些工具不一定一块领用吧?

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快账用户4289 追问 2023-06-13 17:57

我没有直接用待摊费用科目,我问了之前的同事,计的其他应收款-待摊费用

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快账用户4289 追问 2023-06-13 17:59

一次领用了,因为工地不在本区

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齐红老师 解答 2023-06-13 18:02

借:待摊费用 贷:周转材料-低值易耗品 他应收款是一级科目,这是什么意思?

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你好,第一个分录修改一下,借工程施工间接费用福利费, 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费,贷,银行存款。
2023-06-13
借工程结算,贷主营业务收入 借主营业务成本贷工程施工
2023-01-31
您好,这个处理是对的,对
2023-02-12
同学你好 对的 是这样的
2023-07-03
 你好 ;     你如果发票和你暂估都没有差异的话;  你直接做一笔:借  银行存款-暂估贷银行存款就行了。     不用 去红冲了在去做一笔  
2021-09-09
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