同学你好 对的 是这样的

老师您好,我是一建筑公司承接了劳务分包和专业分包工程,想问一下我公司收到工程款当期确认收入,借:主营业务成本,贷:主营业务收入,工程施工~合同毛利,等工程完工以后再结转 借:工程结算 工程施工—合同毛利 贷:工程施工—合同成本。这样做对吗
老师,请问下工程施工这样做分录对吗 预收工程款: 借:银行存款 贷:应收账款 收到工程结算单: 借:应收账款 贷:工程结算 开发票 借:主营业务成本 (工程施工转主营业务成本) 借:主营业务成本 贷:主营业务收入 贷:工程施工 完工 借:工程结算 贷:工程施工
老师好,借:工程施工-工人餐费 贷:银行存款 到期末要把工程施工转到主营业务成本, 借:主营业务成本 贷:工程施工-餐费 这样处理对吗?
老师好,问下,工程施工期间 借:在建工程 贷:银行 施工完后一笔转为成本? 借:主营业务成本 贷:在建工程 对吗
老师,工程施工我可以直接这样做吗?不要工程结算和工程施毛利那和科目。借:工程施工~合同成本,贷,银行。结转时。借主营业务成本,贷工程施工合同成本。确认收入时,借应收,贷,主营,税金
老师营业外收入,需要缴纳增值税吗?
在公司差旅费管理制度中明确提出公司的差旅费除城市间的出行费用外,其余诸如住宿费、伙食费、通讯费等费用实行“费用包干制”这种情况下,在报销时还需不需要提供发票?依据是什么? 你
@董孝彬老师,别的老师别回答?
我做了一家公司,每个月要开票,但是我没有票,叫我朋友给我开,款没次打到他那里,今天给我说款转不出来了要上30的税是什么意思,普通发票
2025年11月申报10月所属期9月工资,我10月底付了9月工资6200元,税前工资(6200+439.82),11月通知7-10月社保上调,需要补缴差额,我11月申报个税按税前工资(6200+439.82),扣减439.82还是扣减(439.82+7月-10月社保差额)
老师,,社保,基数申报表是自己做吗。 二月第九笔业务,40000怎么来的呢。
社保公司承担社保公司部分和个人部分,缴纳社保时,借管理费用_社保,贷银行存款
老师,公司大股东未实缴,公司净资产为负,对外溢价转股可以零元转,资金全部进入公司进入实收资本和资本公积吗
年终奖跟2月工资合并按工资薪金申报了个税,可以分并吗?11月申报时把11月工资按年终奖全年一次性奖金申报可以吗?
第二项减值为什么是0?
不需要转固定资产了?
同学你好 你们是施工还是业主方
业主付款方
那你就借在建工程 贷银行存款 借固定资产 贷在建工程
然后固定资产再摊销费用对吗
这个是按月摊销的哦