你好,你这个记录到长期待摊费用就好了。
老师, 我上个月开了50万的技术服务费税率为6%,我5月份同样也开了75万的服务费税率为6%,请问我这个月在报增值税表三的时候,有个期初余额为75万,这是第一次开的,那我上个月开的50万是填在本期发生额呢还是本期服务、不动产和无形资产的价税合计(免税销售额)呢?还是两个都要填 同样都是对应的6%税率
老师们,公司在15年与上游客户签了106116元的合同,并在2015年11月份开具了106116元的普通发票,在2016年7月份我们支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我们翻看15年和16年的账套及记账凭证,我们3个财务都没有找到106116元的发票,也没有当时支付的50000元和26116元的银行付款凭据,但是这两张付款凭据我们重新可以打印出来了,可是那个106116元的合同我们也找不到,我把对方发给我的合同及发票打印出来让老板看了,老板也找不到这106116元合同及发票,老板记得这笔业务也是合同签字的,现在这家公司正在接受审计查账,要求我们签字确认还欠他们这个公司的3万元,我们没有找到自己的原始凭据我们不能签字,老板的意思是看他们这个公司能不能给我开个3万元的发票等资金周转开的时候还清这笔欠款,但是我们现在账套软件银行余额与实际网银账户余额是一致的,如果我们从公司基本户出这个钱我们没有3万的发票,而且前期的账套里并没有挂这个上游单位的3万欠款,连这个公司供应商名称都没有的,老师们能否给我一个处理的办法呢?
自行研究开发一项管理用的新专利,研究开发过程中发生材料费100万元、人工工资180万元,以及其他费用60万元,其中,不符合资本化条件的支出34万元,依法取得专利权时发生了注册费3万元,律师费1万元,另发生广告费2万元,均已用银行存款支付。《2019年7月专利技术研发获得成功,达到预定用途,并完成专利申请。该专利权法律保护年限为5年,公司预计使用年限为7年,采用直线法摊销,预计残值为0。e2020年3月,由于该无形资产相关的经济因素发生不利变化,致使其发生减值,公司估计该无形资产的预计未来现金流量现值是100万元,公允价值减去处置费后的净额为123万元,减值后,该资产的使用年限不变,2020年12月3日,黄河公司将该专利权对外出售,取得不含税价款200万元,增值税12万元。一要求:根据以上条件完成下列账务处理(答案中的金额单位用万元表示)←(1)公司研发过程中,相关费用的账务处理e(2)费用化支出结转的账务处理e(3)确定无形资产入账的账务处理e(4)计算2019年该无形资产每月的摊销额以及账务处理e(5)计算2020年3月,该无形资产的账面价值、减值金额以及减值的相关账务处理
老师,您好,企业中经常签署服务合同,比如市场推广费用合同以及设备维保服务合同,但是并不是年初签订,可能是年度中某个月开始服务,一年服务期,会涉及服务期限跨年了,费用合同签署的时候一次性支付并且收到发票了,这种情况可以把一年的费用全部计入付款年度吗?还是说需要分摊到下一年呢?分摊的话有些合同并不是能准确计算每月金额的,怎么处理呢?这个是否分摊和服务合同金额大小有关吗?而且这种合同很多,实践中分摊的话对于财务人员工作也是十分困难,很难每一合同都记得分摊呢。
老师财务软件和ERP都是网页版的,发票上开的服务费,合同签的6年,金额也不得,7年3万元。那我这个怎么账务处理?是无形资产还是长摊。
个税和社保申报人数不一样,社保申报11人,个税只有9人,两个人社保挂这里的,没有工资,要不要给他们申报个税
有一个问题,就是我们公司之前开业时账是给人代账的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔账不知道怎样调,每一笔2万元,分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊(计提和支付了)
收到一张普票,电话写错了,能用吗,其他信息正确
老师,总产值怎么算了?
砂石料场中间建账的时候,没法盘点库存的情况下,应付账款余额可以等于存货吗?怕后面再销售账面没有存货。
我想做一个表格。 表格里可以直接查看每个月的收入,季度纳的税金。每个月的个税申报明细还有社保申报明细 还有季度资产总计,负债合计, 所有者权益(或股东权益)合计 那我需要利用到什么公式这些啊,
老师,请问下总投资112万,A出资20万占股18%,B出资92万占股82%。后面新增了C出资30万,占股20%,然后A股份就是14.4%了,然后A就问112万*14.4%=161280,他出了20万,那多出来的38180去哪里了,这个怎么解释呢?
老师,请问如果企业给的工资只有花名册,没有一笔一笔勾兑,就不知道是支付外帐还是内帐,还有怎样筹划比较合理,浪费我的时间,我该怎么回复?前提是我是兼职会计
老师,1.员工个人名义抬头电话费做到管理费用要剔除吗?2.员工个人的车船,车保险,能税前扣除吗?
你好,问下本月预付一台设备配件35000元,等收到货了,该怎么做账?
好的,老师。消防工程里面包含材料和安装,这个先在在建工程,后期完了转哪里?转固定资产还是待摊?
你好,你如果形成了固定资产就入固定资产,如果没有形成固定资产就入长期待摊费用。
但是后期肯定是不能变卖的
你好,这个跟变不变卖没关系啊。
老师那在你看来,我们公司属于商贸企业,电器卖场,这个消防工程怎么账务处理?合同签的15万
你好,这个建议你进入长期待摊费用。
能做开办费吗?
你好如果不是新企业,就不建议入开办费的。
就是新办的企业。装修费我是入的开办费的。
你好如果是新办的企业,可以入开办费。