你好;这个看你实际业务是什么发生的; 是员工发生记入福利费; 是 客户发生的记入招待费的

老师请问一下,招待费和收入除了按比例税前扣除之外,还有什么需要注意的吗?招待费的总金额需要和收入成正比例嘛,因为现在老板拿了很多招待的发票回来,不知道是否可以全部入账。
老师早上好 请问下: 老板从国外回来,带了一堆小票:有餐费,购物,还有租车酒店。 我是把小额的餐费 租车 加油票 超市的购物票 会计科目都记“差旅费”。大额的餐费记业务招待。 买的东西,记一部分福利费,记一部分办公用品? 还是说放什么科目比较合适?
老师,公司找了一些费用票,是餐饮票,定额的,大概3万多,是做招待费还是福利费合适呢?
老师,餐饮发票是记到招待费合适还是记在办公费培训费合适,放招待费是不是要额外多交40%金额的所得税?
郭老师@郭老师@郭老师 老师请问一百多块钱的餐饮发票 就是在周边的地点 然后有很多张 这种情况计入招待费还是福利费啊 我们是代理记账公司给别人做账 老板也不清楚计入什么适合 让我们看着来 计入什么对企业有好处啊 @郭老师
老师,报企业所得税季报应付职工薪酬按借方还是贷方
请问,1月份发12月份工资,个人所得税1月份就要申报12月份工资吧?
几毛钱没有付款,记营业外收入,摘要怎么写呢
老师,我们是建筑劳务公司;现有一建筑公司给我们付款,我们公司又欠个人款项,能不能给发个三方协议,直接是建筑公司代我们付款给我们欠的那个人。
小规模跨境电商,4季度销售额480万申报,做了海关收发货人备案,做了外币账户备案,税务系统里面做了退免税备案,做了出口归类,但是申报是,增值税申报表附表无法选出口免税申报,还有哪里没备案或什么吗?
香港居民 在北京有居住证 怎么上社保公积金
老师,请问建筑施工企业,公司因需用钱,折价卖掉了公司接待车辆,亏损了20万,收到了70万,公司就70万申报了增值税,但账务处理差额做的营业外支出,26年申报25年税务数据的时候会有账务营业收入与增值税报表收入不一致,这种情况怎么处理呢?是否有税务风险呢?
老师,请问更正以前的印花税申报表,如果有缴税的话,需要交滞纳金吗
老师,供应商长期给我厂供货,然后发给客户,上月有车货不达标,货和罚款客户要求赔偿一万多,这车货票开了,然后客户避开发货,开票,这一万多要从保证金中扣除,老师,你说这样合适?
老师您好 公司银行之间转账摘要写什么?(外账)肯定不能写往来款吧 ?谢谢
福利费和招待费哪个交的税多?
你好; 这个不好判断; 要看你实际 是否超过了比例
福利费考虑超比例,招待费呢?
你好; 是的;1.用人单位职工福利费的支出不可以超过全部工资的14% 2. “业务招待费支出按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的千分之五。
那就是福利费不超14%不额外交税,招待费都再盈利情况下要额外交40%金额的所得税。对吧
你好1; 是的;所以你要分别去计算; 看你企业数据到底是那个超标了