您好,这个是全部的吗

某施工企业签订一项建造合同,相关规定的工期为3年,合同总价款为16 000 000元。其中第一年相关资料如下:实际发生成本(领用材料)3 600 000元,估计至完工尚需要投入成本8 400 000元,本年甲方结算金额为3 200 000元,实际收到款项为2 400 000元。 要求: (1)计算当年的完工进度; (2)编制实际发生合同成本的会计分录; (3)编制开出账单结算工程价款的会计分录; (4)编制收到工程价款的会计分录; (5)编制确认当期收入和费用的会计分录。
某建筑公司与客户签订了一项总金额为400万元的建造合同,预计总成本300万元。工程已于2021年5月1日开工,合同约定工期18个月,公司采用完工百分比法确认和计量当期的收入和费用,完工进度采用投入法。该项合同至2021年末已确认收入180万元,已确认成本130万元,已收到工程款200万元。至2022年6月30日,该工程累计实际发生的成本为240万元,预计至工程完工还将发生成本60万元,剩余工程款将于项目完工时收到。要求:(1)计算2022年6月30日的完工进度。(2)计算2022年1-6月应确认的合同收入、合同成本、合同毛利。
某建筑公司与客户签订了一项总金额为400万 元的建造合同,预计总成本300万元。工程已 于2021年5月1日开工,合同约定工期18个 月,公司采用完工百分比法确认和计量当期的 收入和费用,完工进度采用投入法。该项合同 至2021年末已确认收入180万元,已确认成本 130万元,已收到工程款200万元。至2022年6 月30日,该工程累计实际发生的成本为240万 元,预计至工程完工还将发生成本60万元,剩 余工程款将于项目完工时收到。 要求:(1)计算2022年6月30日的完工进 度。 (2)计算2022年1-6月应确认的合同收入、合同成本、合同毛利。
結习建适合同收入和费用的技豆,菜通镇公司力增值院一般納兒人,签订了一份不含税总金頭为2000万元的建道合同,合同规定的工期为3年。该建道合同的结果能感可重估计,在资产负價表日坡完工百分比法确认合同收入和费用。有关读料如装4-6所示。裏6-6景運筑公司相关資料愛せ元万0合用日公款本園実原度生成本估计量亮工级蛋设入演本已の理組足的金量露1年4500000105000004440000罵2年73400006660.0007770000第3年56600009990000sit200000001750000020000000要求:(1)橋定各年的合同完工避度。(2)汁質各年的合同枚入、合同機用和毛料:(3)編剧各年结期工程数,,确定收入,费用的会计分录。
要求:对上述业务进行会计核算。結习建适合同收入和费用的技豆,菜通镇公司力增值院一般納兒人,签订了一份不含税总金頭为2000万元的建道合同,合同规定的工期为3年。该建道合同的结果能感可重估计,在资产负價表日坡完工百分比法确认合同收入和费用。有关读料如装4-6所示。裏6-6景運筑公司相关資料愛せ元万0合用日公款本園実原度生成本估计量亮工级蛋设入演本已の理組足的金量露1年4500000105000004440000罵2年73400006660.0007770000第3年56600009990000sit200000001750000020000000要求:(1)橋定各年的合同完工避度。(2)汁質各年的合同枚入、合同機用和毛料:(3)編剧各年结期工程数,,确定收入,费用的会计分
公司宣传广告,拿公司的货抵广告费,但是对方不要发票,也不给我们开发票,怎么办呢
请问电子税务局推了这个是什么意思?
分公司在外地,和总公司不是一个省份的……分公司那边要求把税款交到当地……请问,是增值税就地交纳嘛?那企业所得税该交哪里?
老师,我单位上个月也就是11月新入职有一个员工。申报他的工资薪金的时候,他的工资有75000,减去每月免税额度5000。和他有专项附属扣加4000之后,显示他的累计纳税所得额是66000嘛,然后税率只有10个点,速算扣除数是2520,那么也就是他要交4080的个人所得税就可以了。他之前在上一家公司每个月都是报的5000元的工资。的问题是为什么他这个月75000的工资只要交4080的个人所得税就可以了,他这个是怎么计算的呀?
老师好!想咨询下,对方提供我们公司认证审核服务,依据合同规定,我们公司承担相关人员的餐饮、交通费用,但是对方人员提供不了发票,这种情况,公司一般怎么处理?
一个个人独资子企业,他在第三季度开始申报增值税,当时只是提交了利润表,然后资产负债表还要填写吗?现在第四季度了怎么办?
新公司个人所得税,零申报,刚刚点击为啥显示申报失败啊?是不是这么晚了不能申报了啊?
你好老师税负率怎么计算
老师,合作的医院部分货款收不回来,还要求给他们个清账说明,要是他们没有法律上的说明坏账的文件依据,其他还能用什么说明
请问老师 11月开的有出租厂房发票 是还要申报印花税是吗谢谢