你好!一般5000以内 按规定是投入使用的次月
老师好,我们工程公司按揭购入固定资产448万,4月份付了一部分首付款,5月签合同办按揭,8月份给我们开了448万的发票。请问固定资产啥时候入账开始计提折旧?需要暂估入库再计提折旧还是直接计提折旧等8月发票开回来的时候做固定资产
老师,我司有一笔超过一年的应付账款26500元未开发票,本月开具一张电子设备发票过来!我是不是要借:固定资产 贷:应付账款 !下月在计提折旧 每月计提折旧金额是26500➗36吗?
我公司20年1月开始以租赁方式购入固定资产,每月支付租赁费用。23年1月收到全额发票。固定资产之前没有计提折旧,请问录入固定资产台账中设备的使用日期应该是20年1月还是23年1月,折旧能否从23年2月开始折
固定资产22年8月购入,但是由于分期付款形式购入,所以发票是分三次开齐的,22年8月开一次,11月开一次,23年2月开一次,5台设备,每次开都不是整个一台机器的台数,但是去年8月开的发票已经计提折旧了,22年11月开的发票还有23年开票的发票如何记账做折旧
购办公设备一般多少金额可以不计入固定资产折旧直接入管理费用?如一定要折旧开票和付款不在同一月,折旧以发票开过来的次月开始还是付款的次月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
老师,小规模纳税人现在还可以按季度记账吗?还是必须按月记账了?
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
总经理工作报告中的生产经营目标和财务报告预算数字是不是要一模一样,可以有出入吗?
怎么判断是投入使用状态?那如果开票付款完暂时放仓库还没用,可能等一年后旧的设备坏了才启用这种情况呢?
你好!已经达到使用状态的固定资产,就算没有使用也要折旧
请教下老师怎么判断是属于达到使用状态的?
如果已达到使用状态,折旧以发票开过来的次月开始还是付款的次月开始(因为开票和付款不是同一个月的)?
你好,一般实操中简单的做法就是按发票的次月。
按发票次月,不管有没付款是吗?
你好!是的。跟付款没关系
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。