你好!他提供给你什么发票?
老师,我想问一下我们买了一台设备,设备已经到了,但是我们只是付了部分款,于是对方也只给我们开了这部分款的发票,但是我们既然开始使用这台设备了,就需要计提折旧了,我应该怎么计提折旧呢
请问老师,公司是做检测服务的(6%),最近合作方需要提供一台专用设备与检测一起才能成立,代为购买了一台专用设备(13%),要怎么入账?怎么开发票给对方?
老师你好,我想问下公司购买了设备一台,旧设备,对方公司只能提供经营范围内的发票。不能提供设备的发票。而且是分期。该怎么入账。
你好老师,公司买的设备(固定资产),因为对方公司破产了,设备低于市场价卖给我们的,但是没开发票,能入公司账计提折旧吗?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
他们公司的商品发票
你好,严格来说这种属于虚开发票,而且你要看一下你他如果不按那个发票开开别的商品,你们能不能用的上?
现在还有个问题,这个是去年已经买的。当时公司没有账,但是现在存在分期的问题。
你好,你现补做进去就可以了。了
怎么补?牵扯有现金的哦
你好,借固定资产 贷应付账款 然后付了多少,借应付账款 贷银行存款就好了
老师,银行存款现在没有变动的。
你好,那你是怎么付的钱呢?付的现金? 现金就改成现金就好了,把银行存款改现金。
他不开设备的发票。
你好,这么说吧。他不开这个设备的发票,就属于虚开发票。你们如果愿意接受,就按照他开票的内容来。入账
后面付款的分录我明白。不开设备发票开商品发票。所以我想着不能进固定资产吧
你好这个就看你自己了。那你一直没有说是多少钱一个,也没有说是什么东西,老师也没办法确定是固定资产还是其他科目