你好!他提供给你什么发票?

请问老师,公司是做检测服务的(6%),最近合作方需要提供一台专用设备与检测一起才能成立,代为购买了一台专用设备(13%),要怎么入账?怎么开发票给对方?
业务是这样的:我公司需要设备,但没钱,就找了这家融资公司,他们提供了设备给我们,并且还开了设备的发票给我,当时收到发票我们就按发票金额做的应付账款挂的账,每期有付本金并且也有付利息,对方也有开给我们利息发票,那现在对方开了一份回购款发票过来,这张票我怎样入账,记入什么科目(收到发票当月我们也付了这笔款
老师您好,想请问您一下:公司是一般纳税人,购买一批建筑设备用于出租,目前设备已到,款未支付,发票未到,该批设备由公司销售部门用于出租的。 我的会计分录如下: 设备已到,款未支付,发票未到: 借:固定资产-暂估 贷:应付账款-XX公司 计提折旧: 借:销售费用-折旧费 贷:累计折旧 设备有出租,结转成本 借:主营业务成本 贷:什么科目呢?
老师你好,我想问下公司购买了设备一台,旧设备,对方公司只能提供经营范围内的发票。不能提供设备的发票。而且是分期。该怎么入账。
老师你好,公司购入固定资产设备一台,这个设备供应商同时也是公司的客户,所以这台设备款就从货款中抵扣,每月从货款抵扣一部分,分三个月抵扣完毕。也不开发票。请问这样的怎么做分录?怎么做账呢?
老师,我们24年有一笔业务开了两次发票,确认了两次收入,结转了两次成本导致一次成本没有进项发票,现在税局让调增,这个应该怎么处理呢?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
他们公司的商品发票
你好,严格来说这种属于虚开发票,而且你要看一下你他如果不按那个发票开开别的商品,你们能不能用的上?
现在还有个问题,这个是去年已经买的。当时公司没有账,但是现在存在分期的问题。
你好,你现补做进去就可以了。了
怎么补?牵扯有现金的哦
你好,借固定资产 贷应付账款 然后付了多少,借应付账款 贷银行存款就好了
老师,银行存款现在没有变动的。
你好,那你是怎么付的钱呢?付的现金? 现金就改成现金就好了,把银行存款改现金。
他不开设备的发票。
你好,这么说吧。他不开这个设备的发票,就属于虚开发票。你们如果愿意接受,就按照他开票的内容来。入账
后面付款的分录我明白。不开设备发票开商品发票。所以我想着不能进固定资产吧
你好这个就看你自己了。那你一直没有说是多少钱一个,也没有说是什么东西,老师也没办法确定是固定资产还是其他科目