借固定资产 应交税费应交增值税进项 贷银行存款, 长期应付款
老师你好,我们是一般纳税人,我想请问一下我们的进项发票是购买那个机动车时给我们开具的(已认证),他那个支付是通过汽车贷款那边支付,那我们这个发票要怎么挂账?就不挂应付账款
你好老师,我们公司购买了一辆汽车,今天用现金缴纳了一万,汽车总金额是35万,等提车后在缴纳首付15万,后期我们公司分期。这个账我们怎么走,对方给我们开发票是按照全款给我们开发票吗?不过那个一万是现金缴纳的,不是公户出去的,
老师你好,我想问一下我们公司付货款是通过公账付个个人,这个个人在把钱付给公司,公司开票给我们,付个个人的时候账上挂着其他应付款,那发票回来可以直接冲这个其他应付款个人吗,还是要把付个个人的钱收回,在付货款,处理
老师你好的问一下我们是劳务派遣劳务公司,一个项目他们自己招的临时工,我们这儿代扣个税和社保,但是我们个税申报时申报了这些人员,项目那边不想给我转这个款,他们让我们开票,给我们转个税社保还有服务费,想问一下这个账怎么做?这样的话账上挂着一直挂着应付职工薪酬!
老师,你好,别人买的车挂在我们公司名下,票也是开的我们公司的名称,但是车款保险都是那个人付的,我们就没付款,这个怎么做账
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?