你好,成本费用有差异的需要调整。

去年12月预估入库成本,到现在5月还未收到发票,请问汇算时需要调增吗?还是说可以等到发票到了后直接冲预估成本即可?
老师,预估入库的配件,在取得发票前出了库,入了费用或者成本。后期收到发票了需要调整费用或成本吗
一笔费用确认下个月或者近两个月可以取得发票,当月做账的时候可以直接计入相关成本或者费用,等发票到了直接附在凭证后面么?不走预付账款或者其他应付款科目
老师,就是现在收到的发票要计入23年的汇算清缴成本费用里面去,如果没有暂估就不能去做吗,或者去调整23年凭证增加暂估成本
老师,无法取得发票的支出超过500的这种的做账我还是正常入成本或者费用,只是在所得税调增就行了是吧
23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
外贸出口企业,在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel,但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息,这是为什么?我们是委托报关的
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的
公司要收款让会计做合同,怎么做?
如果是取得发票是专票小于库存(因为进项税不预估),就直接做笔负数分录,如果取得的发票是普票(因为预估的数不含税),这种再做笔正数分录,我这样理解对吗,老师
是的,这样处理是正确的。
明白了,谢谢老师
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!