你好 下个月补发就可以 这个月按发的入账 借应付工资,贷银行 实际发生的

请问老师,我去年计提所得税,计提了12000实际只交了6000,今年应交所得税还挂在那里,怎么处理老师
老师好,我们用一个员工的车,出去办事,怎么给她报销油费呢?谢谢
老师,今年2026年4月成立公司需要申报工商年检吗
老师,我们2个对公户,平时都用中原银行,现在用招商收的钱,那对公户信息需要修改吗
危险品运输发票开票内容应该怎么写,有哪些必写的,和普货运输发票有区别吗?有没有样票可以看看
小规模纳税人开具跨区域涉税事项报告表,季度收入未达到30万,跨区域涉税事项报告表咋处理?
,复垦费属于什么会计科目请教一下
老师:我公司预收的供应商的货款是别的公司代付的 ,需要签三方协议吗?
老师请问一下,债转股,如果股东的债权是100万,只转50万为股权可以吗,要怎么处理
老师,我是一家运输有限公司的内账会计,我的库存现金的余额和银行流水的回单余额相差3860.20元。我的余额是641842.56元,水单的余额是618702.76元,我不知道该怎么弄
就是那一分钱放在借方:应付工资是吗
那一分在计提的工资里面放着,就是没有发放,在应付职工薪酬贷方放着。
计提了100,发放99。9 发放时借应付职工薪酬99.9,贷银行存款99.9。 计提时是借管理费用等100贷应付,职工薪酬100。 那个差额就在贷方应付职工薪酬里体现着呢。
好的,谢谢老师!
不客气,祝您工作愉快。