齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好需要计算的计算
27借银行存款30000 贷其他应收款30000
28借原材料800 贷营业外收入800
29借固定资产清理 贷营业外支出
30借银行存款13840 累计摊销14200 无形资产减值准备2800 应交税费应交增值税进项税60 贷无形资产30000 应交税费应交增值税销项税840 资产处置损益
31不做处理32借原材料暂估5000 贷应付账款暂估5000
33姐制造费用4000 管理费用1500 销售费用2500 贷累计折旧8000
34借资产减值损失2500 贷固定资产减值准备2500
35借生产成本800*120*1.13=108480 管理费用200*120*1.13=27120 贷应付职工薪酬1000*120*1.13=135600
借应付职工薪酬135600 贷主营业务收入120000 应交税费应交增值税销项税15600 借主营业务成本100000 贷库存商品100000
36借银行存款1540 原材料800 贷主营业务收入2000 应交税费应交增值税销项税340
老师 这些呢 怎么写啊
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我的28、29题和你写的不一样
我写得对吗
你的分录是正确的
老师请问这题怎么写呀
老师,请问这些业务题怎么写呀
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27借银行存款30000 贷其他应收款30000
28借原材料800 贷营业外收入800
29借固定资产清理 贷营业外支出
30借银行存款13840 累计摊销14200 无形资产减值准备2800 应交税费应交增值税进项税60 贷无形资产30000 应交税费应交增值税销项税840 资产处置损益
31不做处理32借原材料暂估5000 贷应付账款暂估5000
33姐制造费用4000 管理费用1500 销售费用2500 贷累计折旧8000
34借资产减值损失2500 贷固定资产减值准备2500
35借生产成本800*120*1.13=108480 管理费用200*120*1.13=27120 贷应付职工薪酬1000*120*1.13=135600
借应付职工薪酬135600 贷主营业务收入120000 应交税费应交增值税销项税15600 借主营业务成本100000 贷库存商品100000
36借银行存款1540 原材料800 贷主营业务收入2000 应交税费应交增值税销项税340
老师 这些呢 怎么写啊
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我的28、29题和你写的不一样
我写得对吗
你的分录是正确的