你好; 如果两个公司发生了业务 那么就可以开票 ;按实际开票的
我们公司是建筑行业,公司地点在a城市,工地在b市,现在开了一张十万的发票,已经预缴了增值税附加税给b市,那我现在做账a这张发票还是正常做账正常缴纳增值税吗?
老师,是不是员工只能缴纳一份社保,如果员工在A城市某公司缴纳的有社保,但是实际在B城市的某公司上班,这样的话B城市的这家公司就不用给员工缴纳社保,也不用计提社保和代扣代缴社保,就正常的用公户发放工资,会计进行个税申报就可以了?
老师,员工只能缴纳一份社保,如果员工在A城市某公司缴纳的有社保,但是实际在B城市的某公司上班,这样的话B城市的这家公司就给员工缴纳不了社保了,但是会发工资,申报个税,这样的有什么税务风险吗?
公司在A城市B区(营业执照注册地)办公地经营了1年多,老板准备在A城市C区再租个办公室类似设个点,等于是在A城市的B、C两个区设两个点同时经营可以吗?
老师我们在A城市注册的公司,现在在b城市揽工程,再B城市把活包给当地工程队,结算时,这个工程队在N城市给我们开进来成本票,我们在A城市注册的公司给甲方开票,这个流程正规吗
甲商业银行(简称“甲银行”)为增值税一般纳税人,主要提供各类金融服务。2023年第3季度有关经营情况如下: (1)向企业提供贷款服务,取得含增值税的贷款利息收入9010万元、罚息收入127.2万元;另向企业存款人支付存款利息3392万元。(2)取得金融同业往来利息收入583万元。 (3)向个人提供贷款服务,取得利息收入79.5万元。(4) 转让持有的非上市公司股权,取得收入800万元。 (5)转让公司债券,卖出价为2332万元,该债券的买入价为2215.4万元。甲银行本季度未发生其他金融商品转让业务,第二季度转让金融商品出现负差106万元。 (6)从小规某纳税人乙公司租入门市房作为营业网点,支付本季度租金取得增值税专用发票注明税额2万元;购进一批空气加湿器,取得增值税专用发票注明税额1.3万元,该批空气加湿器的70%用于营业网点、30%用于发放职工福利。 已知:销售金融服务的增值税税率为6%,取得的增值税扣税凭证均符合规定并于当期申报抵扣。
我公司出售二手车,给买方开具数电票,二手车市场也开具发票,在税务网上显示我家销售两次,这个应该怎么处理
增值税申报表作废后是否可以认证当月发票?
老师带息的应付票据,利息的金额也写在票据上吗
老师,带息的应付票据,每月计提利息的金额加上应付票据的金额,最后是一起支付给对方的吗
您好管家婆四个版本的费用都是多少?
老师,长期待摊费用为什么不能计入在建工程的费用里呢
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
但是业务的实际发生地是在A城市 而且A城市之前每个月都会缴纳5-7万的增值税 突然少交这么多税 税务局会不会查
你好1; 那就不可以的;这样会虚开发票的; 会可能被查到的
那我怎么操作比较好呢
你好; 你要操作的话; 你应该是 B公司去开展这个业务才行的; 不然你 走不了业务 的
开不了业务
你好; 是的; 你应该是B公司去开展;才可以这样 开票的