你如果继续用就不用做分录,如果你做了处理,就做固定资产清理。

老师,您好!接着上面的题问,先买的固定资产,后给的政府补助,按剩余年限折旧摊销,因为入账是两个单位,单位一买的固定资产,单位二收到补助,单位二把剩余补贴摊销完毕即可吧?与单位一摊销折旧还有关联吗?
老师您好!汇算表资产折旧、摊销明细表里资产计税基础是指什么,税收折旧摊销额指什么,分别怎么填?然后提醒我税收折旧年限,请问要怎么处理?
您好老师,如果资产折旧摊销年限完成后的财务分录怎么处理,还剩余有折旧额
老师您好,公司要注销,固定资产折旧的还没有到折旧期限,要怎么处理
老师,请问公司购入一台电话1万元,3年折旧,残值率5%,按每月折旧额折旧,请问折旧3年后原值剩余还有0.05的残值率需要怎么处理 如3年折旧额合计9500元就算折旧结束了吗,原值折旧后剩余500元是不是不需要处理了?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
老师,环保税是在项目所在地交,还是公司所在地
老师,我是学校食堂账务,上级来检查交了60元餐费,怎么入账。每个月学生营养餐采购入库支出是匹配,这部分也从学生这里支出的。60元做其他收入了,其他支出部分没有,不匹配
老师,公司法人在公司交社保,但不想对公发工资,合理吗,因为在别的公司也发,要交个税比较多
我想问个问题,我的费用当月入账嗯是借销售费用,待抵扣进项税,月末的时候认证和未认证的怎么做凭证,计提怎么做
老师,和小规模纳税人买东西时,支付了价税合计金额,还要求我们支付3%的税点,这个咋理解呢
我想知道是,怎么做好。一种,借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用-手续费2,贷:其他货币资金2,次月收到货款:借:银行存款98,贷:其他货币资金98。第二种:借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用2,贷:其他应付款-待付手续费2,次月货款到账,借:银行存款98,其他应付款-待付手续费2,贷:其他货币资金100
老师,股东借给公司的300多万一直挂着借款,这种要怎么处理呀?公司连年亏损已经没有钱还了,账上也没钱,股东也不要了,借款挂了几年了,账怎么处理?
去年年末现金流量表期末数和今年年初期初数不一致的原因是什么
那剩余的净值就不处理吗
你好,你如果继续用就先不用做,不处理。