你好 ; 你是留抵的所得税是吗 ? 到时退了。系统会自动 减少金额哈; 不单独做科目的

真账实操中,弘智贸筹建期填资产负债表时应交税费期末余额在借方,要重分类到其他流动资产。巨鑫电子商务中的也是借方余额,为啥只填-8217.09?为啥不用重分类到其他流动资产?
财务报表应交税费重新分类,填写在其他流动资产里,只把期末余额填写在其他流动资产里面,那么起初的应交税费金额需要填写吗
汇算清缴时,把已交所得税重分类到其他流动资产的,说到退税后,其他流动资产的余额怎么办?
我系统没有重分类功能,审计把应交税费重分类到其他流动资产,我如果需要做分录把重分类调整的话,怎么做到其他流动资产下面呢,我系统加了一个其他流动资产,借其他流动资产,贷应交税费,其他流动资产报表上面不显示啊
老师请问下, 在分析资产负债表的时候,由于应交税费是负数, 所以做了重分类之后计到 了其他流动资产,请问该如何分析其他流动资产这个金额呢?
老板借的钱12月底还,1月份再借出去可以这么操作嘛,有什么税务风险吗?或者有更好的办法,做过且非常了解相关税务政策的老师来
请教老师,法人代表退休后仍然担任两个公司法人并在两个公司都有工资,每个公司都不超过5000收入,每个月每个公司各自申报,但是总收入包括退休金,已经超过5000,怎么合计申报,谁来申报
老师,更正2022年卖车收入后补差额税款怎么计提入账?主要增值税部分不知道怎么做账
如图,为什么要调增13497.83元呢?会计上做了折旧13497.83元,税收折旧为0
金蝶云星辰专业版,结账时候,成品出库核算,“结存无数量,有金额,存在尾差,结存余额异常,尾差不做处理”这个要做成本调整单,调整生产领料金额,但是如果我调整了,是不是自制入库金额变了又得重新做?
老板借的钱12月底还,1月份再借出去可以这么操作嘛,或者有更好的办法
分包给总包开票需要哪些资料? 我们只是承接项目的一个分包单位
老师,EXW成交方式 不是企业支付的杂费,报关单杂费需要填写吗?
老师,我的评价您刚才看到了吗?关于所得税问题的?
金蝶结账时候,成品出库核算,“结存无数量,有金额,存在尾差,结存余额异常,尾差不做处理”这个要做成本调整单,调整生产领料金额,但是如果我调整了,是不是自制入库金额变了又得重新做?