你好 不影响所得税填写 ,所得税是按利润表填写

老师,增值税有留底税额,是不是应该重分类到其他流动资产填列,报送资产负债表的时候
您好,老师,增值税有留底税额,是不是应该重分类到其他流动资产填列,报送资产负债表的时候
您好,老师,增值税有留底税额,是不是应该重分类到其他流动资产填列,报送资产负债表的时候
财务报表应交税费重新分类,填写在其他流动资产里,只把期末余额填写在其他流动资产里面,那么起初的应交税费金额需要填写吗
填写资产负债表的时候应交税费金额重新分类到其他流动资产里面了,那么申报企业所得税的时候第四季度的资产金额填写重新分类前的还是重新分类后的
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
报所得税的时候最上面要填写资产总额,这个得根据资产负债表里的资产填写
对 根据资产负债表里的资产填写
填写重新分类前的数据还是重新分类后的数据?
重新分类的报表数据填写。
重新分类的话要不要做会计分录,
不需要做分录账务处理的。
重分类后资产负债表和做账的资产负债表有几个数值不一样?这个影响吗?因为做账的资产负债表是重分类前的
报表重分类,其他什么也不影响,也不用处理 报表重分类,其他什么也不影响,也不用处理。
这个余额是59万多,如果不重新分类可以吗
报表不填负数,所以需要重分类填写。
知道了,谢谢老师,如果22年第一季度报的时候还需要重新分类吗?第一季度不分类可以吗
你好 不填写负数 就行
这样的话还得重新分类
最好是重分类,不然你报表上资产和负债不准确。
知道了,谢谢老师
还有一个我可以把应交税费,待认证,转到其他应收款,待认证进项税额里面去,做一笔分录
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