您好,是固定资产这部分抵债吗还是
老师,我们是房地产公司,我们公司买了一些几千块钱万把块的小设备,这个我直接做费用还是做固定资产呢
老师,我这边遇到一个问题,我们公司闲置出了一些设备,有的设备我没入固定资产,我直接做的费用,现在这些设备要抵债给我们欠钱的供应商,这个我做账我应该在做账啊,计入固定资产的设备咋做,入费用的设备咋做?
您好,老师,之前问过您,我们是设备租赁公司,融资租赁的设备,进来的每期发票会计直接入了主营业务成本,现在租赁期到了,我们拿到了所有权,现在这个设备该怎么调账到固定资产里?因为设备拿到了所有权,准备处置卖掉,然后没有入账固定资产,没法作固定资产清理
老师,我发现我做错账了,以前固定资产是另一个公司提供了设备,然后我以为用老板投的钱买的直接做了借固定,贷现金了,偶然我发现那个设备发票是另一个公司的,那应该是融资租赁吧,该怎样调啊?
老师您好,我们是一家温泉酒店,跟一家设备公司合作,设备公司给我们提供锅炉设备,我们使用4年,每年支付100万的租金,租满四年后,该设备所有权转移我公司名下,这个设备的固定资产折旧怎么做呢,因为已经使用四年了,而且这个我要怎么做账呢
老师好 我们是建筑服务 我第三季度开票157万 跨区域提前预缴了企业所得税0.2%,然后等到我10月份申报企业所得税的时候,比如挣了1万块钱,我提前预缴啦0.2%,那我挣的这1万还要再按5%的税率去缴纳吗
老师您好 公司公户付给个人的钱 个人不属于公司的员工 没有发票直接入费用 汇算清缴需要调增吗?
老师,8月份现金流量表,期末现金及现金等价物余额,本期金额和本年金额对不上,需要怎么调整吗,7月份的是可以对得上的
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!! 然后我问系统公司,系统没有自动关账功能,老师觉得几点钟结账合适。因为要人去结账动作,也要1个多小时,不可能让我下班时间去结账吧
你好老师,有一笔发票两年前开的专票1.5万,应收款坏账了,这个专票对方早抵扣认证了,我这边冲红可以吗?需要对方配合确认吗
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果作为在建工程,是写两个会计分录吗,借预付账款100万,贷银行存款100万,借在建工程-办公用房100万,贷:预付账款100万。②见下图,取得的购买空调专用发票,借固定资产,后面的金额是价税合计的金额5万,还是金额44247.79?税额写5752.21吗?③当月没有销售收入,进项的税额当月用交增值税吗?还是以后有销售收入抵扣?可以抵扣进项税的期限是几个月?
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果作为在建工程,是写两个会计分录吗,借预付账款100万,贷银行存款100万,借在建工程-办公用房100万,贷:预付账款100万。②见下图,取得的购买空调专用发票,借固定资产,后面的金额是价税合计的金额5万,还是金额44247.79?税额写5752.21吗?③当月没有销售收入,进项的税额当月用交增值税吗?还是以后有销售收入抵扣?可以抵扣进项税的期限是几个月?
老师,供应商开具的发票明细和出库明细不一致怎么办
企业所得税一季度1万多,2季度3万多,3季度比2季度税额小,这会有预警风险什么的吗
老师,你好,请问下电商做账,需要客户提供哪些资料过来啊
是的固定资产抵债,但是有些固定资产因为金额不大我当时计入了费用科目
那你就只能就是 借 应付账款 贷 固定资产,还有之前的费用科目了
需不需要
需不需要交税了
这个是不需要的了