借银行存款,借管理费用负数。

我在计提残保金时这样下分录: 借:管理费用一残保金 贷:其他应付款一残保金 在缴纳残保金时,这样下分录: 借:其他应付款一残保金 贷:银行存款 请问这样下分录没错吧?
老师,20年我们做了一笔分录计提19年残疾人保障金,没有缴纳这笔钱,账务处理是:借:管理费用-税费-其他税费 101801.05贷:应交税费-残疾人保障金 101801.05。 今年实际缴纳101417.83,分录怎么做
残保金没做计提,实际缴纳借管理费用,货错行,现退回怎么做分录?
考试,去年交的保证金做了费用支出,分录是:借:管理费用,贷:银行存款,现在收到退回的保证金,要怎么做账?
老师,你好,请问下计提残保金怎么做分录? 借:管理费用 贷:其他应付款 这样对吗?残保金没有做进应交税费的规定吧
老师您好,请问融资租赁年化利率怎么去核算
老师,你好,我想问广告费充值1万赠送3%的广告费怎么做分录
供应商开票在项目名称处加了商品规格,规格型号处也同样开了商品规格,算不算不合规发票
经核查,2-97#凭证报销春节相关费用1,829.05元存在以下问题:三是实际支付金额(1829元)与请示批复金额(1840元)不符,老师,这种没有超支算问题吗
老师,335的政策资产不超过50,000,000这个资产是包括固定和无形资产对吧
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
老师您好,但已结转本期损益,要怎么调整?
还是上面的这么调整呀,月末再自动结转损益就是了,借本年利润负数,贷管理费用负数