借银行存款,借管理费用负数。

残保金没做计提,实际缴纳借管理费用,货错行,现退回怎么做分录?
考试,去年交的保证金做了费用支出,分录是:借:管理费用,贷:银行存款,现在收到退回的保证金,要怎么做账?
老师,你好,请问下计提残保金怎么做分录? 借:管理费用 贷:其他应付款 这样对吗?残保金没有做进应交税费的规定吧
老师好,9月份做的分录:借管理费用-残保金 贷 应交税费-应交残保金 10月份 借 应交税费-应交残保金 贷:银行存款 11月份全额退回 残保金 请问下老师分录怎么做
老师 你好 退残保金怎么做分录呢 (我公司扣残保金时的分录是:借 管理费用-残保金 贷:银行存款)退时怎么做呢
像这种,企业所得税要不要算入到加工成本当中?请解释一下为什么?
7月申报二季度预扣预缴所得税时,是填写什么时候的固定资产一次性扣除?比如我今年1到5月份已投入使用的固定资产都可以填吗?
老师好,如果厂房租金到期应付而未付,对方开了发票过来了,可以借:租赁负债—租赁付款额 借:进项税 贷:其他应付款吗?还是说只能实际支付租金的时候才能借:租赁负债—租赁付款额?如果没有实际支付不允许减少租赁负债的话,是不是财务费用会变大?
请问老师,资产负责表里的期末货币资金是不是等于现金流量表里的现金的期末余额。公司只有货币资金也没业务。
老师,我们公司是租赁设备公司,账本上面的轮胎数量和实际的轮胎数量差300多条,这个应该怎么和税务局解释
我们公司购买兄弟单位原煤用于地面锅炉用煤,煤款暂时挂账。对方不需要给我们开发票但是我们财务凭据什么书面资料进行挂账?
老师,我们公司是租赁设备公司,账本上面的轮胎数量和实际的轮胎数量差300多条,这个应该怎么和税务局解释
老师好,租赁的厂房和办公室,在贷:租赁负债—未确认融资费用的时候,借方要区分财务费用—租赁利息和制造费用—利息支出吗?
客运公司一般纳税人,3月新开公司,6月车辆购入办手续,一直未有收入,4-5代账公司做账,未体现筹备期,我需要调整么?我6月的账都是直接计入办公费财务费费用或者与车有关的费用计入成本的,这些还要调整筹备期么?怎么调整
小规模的公司,未开票收入要记录小微企业免税销售额中吗
老师您好,但已结转本期损益,要怎么调整?
还是上面的这么调整呀,月末再自动结转损益就是了,借本年利润负数,贷管理费用负数