是的,就是这样计提的
我在计提残保金时这样下分录: 借:管理费用一残保金 贷:其他应付款一残保金 在缴纳残保金时,这样下分录: 借:其他应付款一残保金 贷:银行存款 请问这样下分录没错吧?
老师,20年我们做了一笔分录计提19年残疾人保障金,没有缴纳这笔钱,账务处理是:借:管理费用-税费-其他税费 101801.05贷:应交税费-残疾人保障金 101801.05。 今年实际缴纳101417.83,分录怎么做
请问一下啊,企业缴纳的参保金可以做管理费用吗? 计提时:借:管理费用-参保金 贷:应交税费 支付时: 借:应交税费-参保金 贷:银行存款 这个分录没有问题吧
老师,想请问一下,缴纳残疾人保障金的会计分录应该怎么写?借:管理费用-残疾人保障金 贷:银行存款 的话,是否要过 应交税费-应交残疾人保障金 科目,谢谢。
老师。你好。2021年残疾人保证金2021年12月没有计提。 2022.5月申报2021年残疾人保证金 2022.12月缴纳2021年残疾人保证金 请问2022年12月需要做补提2021年残疾人保证金分录 借:管理费用-残疾人保证金 贷:其他应付款-残疾人保证金 2022.12付款的时候分录: 借:其他应付款-残疾人保证金 贷:银行存款 请问这个思路和分录正确吗?谢谢!
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
我记得最新税法中也没规定残保金计入到应交税费中,我们领导说做进应交税费,一脸蒙
那个是不是税,只是费用