实际业务谁来做的,如果是分公司来做的可以的,你得问一下对方同意吧。需要修改合同的。

我们总公司和分公司都与我们合作的甲公司签了合同,然后然后做完业务用总公司和分公司收款开票给甲公司这个应该没问题吧,这个时候如果我们下面的分销公司,只和我们的总公司签了这个合作的合同,我们可以直接用分公司给分销公司结佣吗,分销公司直接开票给分公司可以吗?需不需要重新让分公司和分销公司补签合同
建筑行业,项目与总公司签的合同,开票也是总公司开的,总公司收了款,但是是分公司做的项目,分公司和总公司独立核算,总公司扣下管理费打款给分公司,分公司需要开发票么?
一家服装销售企业,有一家总公司在广州,底下有深圳分公司,上海分公司,北京分公司三家分公司,,总公司作为对外客户签合同和收款,,分公司销售时收钱直接进广州总公司账户,,但是分公司商场销售服装面对个人,有时需要开发票,以分公司的名义开,所有的流水都是进总公司,,现在问题分公司在深圳,北京,上海需要怎么做账,是否需要单独做账报税,总公司这账务又应该怎么处理,怎么进行日常的做账报税
总公司与对方公司签订合同,已经以总公司作为销售方进行过开票和收款了,现因业务原因需要中途转给分公司做,要以分公司名义进行开票和收款,是否可行?(分公司独立账套,可以对外签合同)
总公司与对方公司签订合同,已经以总公司作为销售方进行过开票和收款了。 现因业务原因需要转给分公司做,要以分公司名义进行开票和收款,是否可行?(分公司独立账套,可以对外签合同)
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
实际是分公司
重新签合同,分公司来开发票。