您好,因为他计入的是收入总额的意思

题目让计算除权日每股净资产,除权日不是2022年吗?为什么不用2022年的所有者权益除以股份数?
为什么转让车库收益不能作为业务招待费税前扣除限额的基数?
针对『股权转让』这个行为,要交所得税的是转让方,也就是原股权持有方,转让方是个人的,受让方有代扣代缴的义务,受让方如没有代扣代缴的,转让方自己去交。转让方是企业的,转让股权收入扣除为取得该股权所发生的成本后,交企业所得税。 请问:转让方是个人股东的,受让方有代扣代缴的义务,受让方如果没有代扣代缴的,会被税务处罚吗?受让方是否需要向税务机关补申报应代扣代缴的个税?谢谢
这题转让商标所有权,不是资产转让吗?为什是业务招待费扣除的基数
老师,算企业所得税时的广宣费和业务招待费的限额,这个收入包括销售商品服务和劳务,出租不动产的租金,包含特许权使用费收入吗?另外这个转让技术使用权2000算不算?这个是无形资产转让还是特许权?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?
他作为扣除基数了,啥总额啊
您好,这个图片出租包装物租金收入是200吗,没有拍全部
哦看错了,我以为是加的商标所有权
没事的,这是理解了就好
商标权是资产吗?还是特许经营权
这个是属于资产的哈